可以的,你有这个营业范围就行。
老师,咨询个问题,我们供应商给我们开票是*工艺品*不锈钢雕塑,工艺品的材质是金属制品不锈钢,我们给客户开的是*金属制品*场地背景板,这样可以么? 设计方案+现场图片,我们都有
我们是做金属制品类目的产品,购进的原材料应税名称是:有色金属压延材*铝材,现在要把原材料卖出去,发票怎么开呢。这是我们的经营范围:五金冲压件、模具的加工、购销(不含限制项目)
我们买了门头铝板,踢脚线,对方给我们开票是有色金属合金*铝制品,这样开可以嘛?还是要开具体材料明细?是不是要有材料清单一样?
老师好!我们厂是做铝生意的。平时开票是有色金属,现在客户要我们开五金制品,这样可以开吗?
老师好,我们是铝材厂,现在这个铝材进价涨了,客户去年在我这里买的铝材,款已付,现在叫我们开发票,我们按去年价格开发票可以吗?对以后进项低销项有影响吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
好的,谢谢
你好,不用客气的了