同学,你好 嗯嗯,是的

老师您 好,请教一下,汇算清缴,其间费用里面的业务招待费,和纳税调整项目明细表里的业务招待费支出,这两项,的金额,是不是相等的呀,填报时
汇算清缴的业务招待费要把销售费用和管理费用下的业务招待费全部加一起填入A105000纳税调整明细表吗
老师,请问一下 一般纳税人 汇算清缴的时候 业务招待费支出, 是管理费用和销售费用里面的招待费相加?
老师请问一下汇算清缴的业务招待费,需要把销售费用业务招待费加管理费用业务招待费合计到纳税调整项目明细表 里面填写嘛?我看到纳税调整项目明细只读取到管理费用的业务招待费。
老师 请问下 一般纳税人汇算清缴的时候 那个业务招待费支出和财务报表不一致 因为管理费用有一个招待费5万还有一个业务招待费10万 财务报表里面就有业务招待费一栏,10万 在汇算清缴的时候就业务招待费和招待费合在一起了15万 然后就提示不一致,这种情况如何处理?
老师,还没毕业的大学生,以实习生的身份在公司入职实习,申报个税是以工资薪金申报还是以劳务报酬申报?
老师 食品批发公司 4000多万年收入, 仓库租金占4% 在长沙县 合理吗
老师,老板的车,公司用,发生了维修费7万多是专票,这个发票可以入账吗? 这个进项可以抵扣吗
老师,一般纳税人当年开具了10万的红字发票(往年业务退回),又开了11万的蓝字发票,税率不同。请问所得税报营业收入是1万吗?
年会奖品是手机和呼吸机,得奖的人,手机和呼吸机的价格是不是需要给他们呢对应申报一下个所
公司出差补助一天100元,算入到工资表里,还是算到差旅费里面报销
请问:体户交什么税?税率名是多少
老师,我24年有暂估19万,现在做股权转让,税务局叫我调账,我怎么做啊,回到24年调吗?
我是一般纳税人,去年买了一辆车,12月卖出去了,现在报增值税的时候,出现这个情况,是按3%建安2%,交税,还是不开票收入13%,按13%可以勾选其他发票抵扣吗
外贸企业缴纳的印花税是按照利润表的收入+成本缴纳还是按照开具和收取的专票缴纳比较好呢?另外和货代开具的代理海运费普票需要缴纳吗