你好!你看下明细账,有些可能不是管理费用,而是销售费用之类

比如10月份发的工资被退回来的,我借银行存款贷应付职工薪酬,重新发放反方向出,这个做汇算清缴时取应付职工薪酬贷方数这个数是不是也要计入
23年12月的科目余额表,应付职工薪酬-工资本年借方累计和本年贷方累计的数怎么不一样?还有所得税汇算清缴职工薪酬的工资数据是不是看应付职工薪酬-工资这一项?
所得税汇算清缴的A105050,职工薪酬的账载金额是填写管理费用里的借方数还是应付职工薪酬的贷方数
你好,老师,我想问下企业汇算清缴的时候职工薪酬账载金额填的是管理费用计提的工资数据,还是应付职工薪酬贷方的数据
老师您好,汇算清缴时,账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额,实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额,余额是不考虑的是吧,比如说期初有贷方余额,期末也有贷方余额,期初贷方余额大于期末借方余额,这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数,但余额还在贷方,您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填?谢谢
你好!老师,银行开户测试费怎么做帐务处理
有个商业承兑汇票需要到工期结束才能兑付。但是我们前期和中间人约定垫资为他先去垫给供应商他送一车货,我们付一车钱,跟业主的接款方式是有一部分的承兑,我们跟中间人约定这个承兑我们不贴现后期都给他,那前期供应商的这个钱基本上都结掉了。那这个承兑我们还以什么方式兑付呢
发票需要开劳务费和仪器修理费分别用哪个编码?
酒店外墙坏了 重新修整刷漆 这个费用放什么科目
麻烦问下,股权转让受让方是企业的,确认是企业信息登录确认么
老师,在汇算清缴前取得进货的成本票,正常抵扣了成本,后面汇算清缴期一过,对方又把发票红冲了,这种情况账要怎么处理?
早上好老师!我们公司是一般纳税人接工程的,和建筑工程相关的,例如安全帽,项目中所使用的小型工具,电钻那些的,专票,可以抵扣吗?谢谢!
老师你好,我司首次采用CIF方式出口销售,所产生的报关费用开具了增值税专用发票,请问这个报关费的进项发票可以勾选退税吗
老师,个人所得税平时都有缴纳税款,年终汇算时还需要补缴税款吗?
老师。当月开异地项目的发票,是是当月预缴增值税还是次月缴