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提问:老师好,在用友U8系统里1-8月份的账已经结账,现在需要修改1-8月份的某项业务凭证,该怎么操作?

2022-09-26 19:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 19:51

同学, 你好, 这个反结账,反审核后修改。

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快账用户2973 追问 2022-09-26 19:54

有具体的操作步骤吗?我以前没做过?

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齐红老师 解答 2022-09-26 20:01

同学, 点击结账 打开软件,点击结账,进入结账操作页面。  2/4 选择月份 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键进入。

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同学, 你好, 这个反结账,反审核后修改。
2022-09-26
打开用友u8软件,点击【业务工作】,点击【总账系统】,点击【总账——期末——结账】 在弹出的窗口中,选择要取消结账的后一个结账月份,然后按下组合键Ctrl+Shift+F6,并输入账套操作员的密码指令,确认后即可取消结账
2024-10-19
你好,同学 过账结账会自动按月份分开的,不会过在一起
2022-03-05
同学你好 在修改凭证界面可以把日期修改了
2022-07-27
您好,就是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证(这个操作对的),这个损益没有跨年,还在2023年利润表里,不用做什么调整的,如果跨年的,需要用 未分配利润和以前年度损益调整
2023-04-19
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