汇算清缴中的研发费用加计扣除优惠明细表中的各项费用,通常是上年度发生的费用。

老师,高企还没认定下来,还在申请中,那发生的研发费用可以加计扣除吗,年度汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表要申报吗
我公司账务中有研发费用-长期待摊费用,在企业所得税汇算清缴表中研发加计扣除优惠明细表中要体现吗?
老师,研发过程中的费用可以享受加计扣除吗?汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表,需要填吗?
汇算清缴里研发费用加计扣除优惠明细表,数字填万元还是元
老师,汇算清缴中的研发费用加计扣除优惠明细表中的各项费用是累计费用还是上年度发生费用
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
老师,2020年到现在研发项目就一个,所有支出都计入研发支出-资本化支出里,比方说2020年研发支出30万,2021年研发支出20万,2022年20万,2023年20万,2020年到2023年汇算清缴时填研发费用加计扣除的表,表里数据都为本年发生额,因为资本化所以不享受加计扣除,2024年10万,年底研发成功,那么2024年汇算清缴研发费用那张表上的金额,不应该填的是累计金额吗?
研发费用加计扣除优惠明细表是用于企业在年度企业所得税汇算清缴时,申报享受研发费用加计扣除优惠政策的表格。该表格中列示的各项费用,如人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销等,都是指企业在上一年度实际发生的与研发活动直接相关的费用。 企业在填报该表格时,需要按照规定的格式和要求,将上一年度发生的各项研发费用进行分类归集和计算,并填写到相应的行次中。这些费用将作为企业享受研发费用加计扣除优惠政策的基础,按照规定的比例加计扣除后,可以减少企业应缴纳的企业所得税税额。
老师,您没明白我的意思,如果2024年研发成功,那么从2020年到现在计入到这个项目的100万转为无形资产加计扣除,那这张表该怎么填呢?不可能只填2024年的10万吧
在表格中明确标注哪一部分支出已经转为无形资产,并享受了加计扣除。例如,可以设一个列来记录每年支出中转为无形资产的部分,并设一个列来记录加计扣除的金额。 从2020年到现在的100万转为无形资产,但2024年只有10万支出,您需要将之前的90万(假设)作为无形资产加计扣除的一部分
老师,您看图片中的第四项第五项 到了2024年汇算清缴时第四项填10万,第五项填90万,这样填吗?老师
同学你好 是这样填写