汇算清缴中的研发费用加计扣除优惠明细表中的各项费用,通常是上年度发生的费用。
老师,高企还没认定下来,还在申请中,那发生的研发费用可以加计扣除吗,年度汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表要申报吗
我公司账务中有研发费用-长期待摊费用,在企业所得税汇算清缴表中研发加计扣除优惠明细表中要体现吗?
老师,研发过程中的费用可以享受加计扣除吗?汇算清缴的研发费用加计扣除优惠明细表,需要填吗?
汇算清缴里研发费用加计扣除优惠明细表,数字填万元还是元
老师,汇算清缴中的研发费用加计扣除优惠明细表中的各项费用是累计费用还是上年度发生费用
融资租赁机器设备,残值为出租方,那我们租期10年,到时候租期到了,机器是归承租方,还是归出租方
老师,24年底应开票金额10万,25年1月应开票金额15万,25年2月开票,合并金额25万可以开在一张发票上面吗?而且备注栏备注2024年12月至2025年1月业务,可以这样开票吗?
郭老师,专项附加扣除,住房和租房,如果个人买的是商住两用的房子,还能再享受租房专项附加扣除吗
老师,请问同一种产品,经过生产加工后产品分一级二级三级,怎样摊销成本费用呢
请问现在报税都是自动生成了吗?不需要我们会计去录入了吗
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
如果夫妻离婚,一方专项已经填了100%,另一方是填不上吗,想填50%
请问老师,小规模物业公司,这个月预收了业主明年一年物业费,什么时候确认收入?不用按月确认收入吧?
郭老师,如果夫妻离婚,男方专项附加扣除填子女教育100%,女方还能填50%,汇算会以哪个来算,
我们没有仓管,各提交人就是部门负责人也是仓管, 总觉得这个流程图不全面, 我们既有先票后款的,也有后票先款,也有报销人垫付的,也有只提交采购,后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改?
老师,2020年到现在研发项目就一个,所有支出都计入研发支出-资本化支出里,比方说2020年研发支出30万,2021年研发支出20万,2022年20万,2023年20万,2020年到2023年汇算清缴时填研发费用加计扣除的表,表里数据都为本年发生额,因为资本化所以不享受加计扣除,2024年10万,年底研发成功,那么2024年汇算清缴研发费用那张表上的金额,不应该填的是累计金额吗?
研发费用加计扣除优惠明细表是用于企业在年度企业所得税汇算清缴时,申报享受研发费用加计扣除优惠政策的表格。该表格中列示的各项费用,如人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销等,都是指企业在上一年度实际发生的与研发活动直接相关的费用。 企业在填报该表格时,需要按照规定的格式和要求,将上一年度发生的各项研发费用进行分类归集和计算,并填写到相应的行次中。这些费用将作为企业享受研发费用加计扣除优惠政策的基础,按照规定的比例加计扣除后,可以减少企业应缴纳的企业所得税税额。
老师,您没明白我的意思,如果2024年研发成功,那么从2020年到现在计入到这个项目的100万转为无形资产加计扣除,那这张表该怎么填呢?不可能只填2024年的10万吧
在表格中明确标注哪一部分支出已经转为无形资产,并享受了加计扣除。例如,可以设一个列来记录每年支出中转为无形资产的部分,并设一个列来记录加计扣除的金额。 从2020年到现在的100万转为无形资产,但2024年只有10万支出,您需要将之前的90万(假设)作为无形资产加计扣除的一部分
老师,您看图片中的第四项第五项 到了2024年汇算清缴时第四项填10万,第五项填90万,这样填吗?老师
同学你好 是这样填写