你好,没有看到你所提供的图片 啊

老师帮忙看下,一个是科目余额表,一个是利润表,它这里的所得税费用83239.55不是要结转到本年利润的不是吗,怎么还有余额,麻烦看下哪里有错的
老师,请问一下。企业所得年度申报表的利润总额要与年度财务报表里的利润总额一致。麻烦帮看看我下面的表这样填对吗?第三个表是我调账后的表
老师麻烦帮我看一下填所得税的时候,帮我看一下红色的数字那里哪里填的不对?不应该是用利润总额乘以20%吗?
子女教育,赡养老人,初级证书,发工资分别能扣多少不用扣个税
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
懂老师,有问题请教您,发您邮箱明早帮我看下可以吗
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
这回能看到图片吗老师。
能看到吗!????
你好,能看到图片 是针对23年汇算清缴,应纳税所得额低于100万的小型微利企业吗?
是的老师
你好,减免的所得税=应纳税所得额*(25%—2.5%)
什么时候是用利润总额成百分之二十?我练习学堂的报税呢。为什么计算方法不同呢?
你好,小型微利企业,应纳税所得额超过100万但是不超过300万的部分 减免税额=应纳税所得额*20%
刚才这个应纳税所得额不超过100万的,按照减免的所得税=应纳税所得额*(25%—2.5%)
就是这两种是吗?
你好,小型微利企业企业,就是分两段计算的
专业,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。