你好,没有看到你所提供的图片 啊

老师帮忙看下,一个是科目余额表,一个是利润表,它这里的所得税费用83239.55不是要结转到本年利润的不是吗,怎么还有余额,麻烦看下哪里有错的
老师,请问一下。企业所得年度申报表的利润总额要与年度财务报表里的利润总额一致。麻烦帮看看我下面的表这样填对吗?第三个表是我调账后的表
老师麻烦帮我看一下填所得税的时候,帮我看一下红色的数字那里哪里填的不对?不应该是用利润总额乘以20%吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
这回能看到图片吗老师。
能看到吗!????
你好,能看到图片 是针对23年汇算清缴,应纳税所得额低于100万的小型微利企业吗?
是的老师
你好,减免的所得税=应纳税所得额*(25%—2.5%)
什么时候是用利润总额成百分之二十?我练习学堂的报税呢。为什么计算方法不同呢?
你好,小型微利企业,应纳税所得额超过100万但是不超过300万的部分 减免税额=应纳税所得额*20%
刚才这个应纳税所得额不超过100万的,按照减免的所得税=应纳税所得额*(25%—2.5%)
就是这两种是吗?
你好,小型微利企业企业,就是分两段计算的
专业,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。