您好 请问什么原因补缴去年增值税?

老师好,补交去年的房产税和土地使用税,及罚款。怎么做会计分录?
补交增值税会计分录,该怎么做
老师,补交今年的增值税和附加税,应该怎么做分录?
老师,补交纳去年的增值税和滞纳金,该如何入账怎么写分录?
补交去年增值税,和罚款,该怎么记会计分录,老师
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
去年发票没开,补开发票,然后收入算到去年了
发票所属期算到去年了,老师
去年没有开具发票 也没有做无票收入 对吧 今年把发票开了 但是收入是去年的 请问单位用什么会计准则 是一般纳税人吗
是的老师,我们是小规模,老师,
借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 借:营业外支出 贷:银行存款
好的,感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师,这种情况。可以用以前年度损益调整这个科目吗?附加税怎么做分录呢,老师
单位用的小企业会计准则还是企业会计准则?
附加税算今年的,还是计入去年呢。老师,我该怎么做分录合适
附加税算去年的 借 利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建税、教育费附加、地方教育费附加
好的,感谢老师
小企业会计准则
小企业会计准则不需要用以前年度损益调整这个科目哈
好的,老师
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈