对这个能对上才是合理。
老师,企业所得税汇算清缴时,应付职工薪酬的贷方科目合计是1078153.56元,但是管理费用里面的工资➕稿酬合计是1076956.98元,差1196.58,请问职工薪酬支出及纳税调整明细表,账载写多少,实际发生额写多少呢,这个数是不是影响期间费用明细表里面的职工薪酬数
你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“销售费用中职工薪酬”+“管理费用中职工薪酬”大于A105000《纳税调整明细表》“职工薪酬账载金额”。企业在期间费用明细表中所列销售费用和管理费用的职工薪酬合计数不应大于纳税调整表中职工薪酬账载金额,请核实。
汇算清缴的时间,职工薪酬纳税调整明细表,工资薪金支出和期间费用里面的管理费用职工薪酬,数字填写应该注意什么?
老师,汇算清缴时,职工薪酬支出及纳税明细表里面会填一次工资薪金,然后期间费用明细表里面填管理费用时有对应的工资薪金、销售费用也是,这样到最后工资薪金的金额会重复吗?
企业所得税汇算清缴中工资薪金纳税调整表下面合计数需要跟期间费用里面销售费用及管理费用下对应的职工工资对上吗?
请问业务招待费在汇算清缴时怎么处理
郭老师,我们有收到房租发票和现代服务管理费发票,现代服务我要做什么科目
老师,我们公司没有实缴股本,成立5年了,账面上未分配利润120w,以前没有分红过。现在有个自然人股东要退出,转给另一个自然人股东,这种情况有可能0元股转吗?
老师, 请教一下团建的费用发票是开餐饮费还是活动服务费?
老师,你那儿有“工程审计服务类项目的成本分析”模版吗[破涕为笑]
老师,请问下我先做的工商年报,后做的汇算清缴,那工商年报里还能带出来数据吗? 我填的多报合一
董孝彬老师,您好!续问——因为处置的长期股权投资之前结存的成本和税务系统的成本,取两位小数有42.57的差异,做了调整过后,四季度的报表不调,只在年报上调整过来就可以吗?我的会计分录就是做一笔冲减,然后再调整为正确的成本,然后嗯,具体的分录他或是冲减利润分配未分配利润吗?可以帮我理理吗?具体的分录该怎么写?嗯,然后调在5月份的那这个利润表和资产负债表自行调整吗?还是说需要存档保存?
知道谁额怎么算出金额,13个点
老师,企业所得税有点高,可以加速固定资产折旧吗?
老师,建筑行业开具发票是建筑服务的,汇算清缴时收入应该填在哪里?