在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师好 所得税汇算清缴 没收到发票的暂估成本 调增金额 是填在 A105000点30行吗
老师,去年暂估,今年找不到发票,需要调增,这个调增的金额,填在调整明细表的哪一行
老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票,我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
老师 年底暂估的成本,汇算清缴前发票没回来,汇算清缴时暂估的成本如何调增,应该填在哪张表?去过做会计分录?
老师,去年暂估的票,今天年度汇算清缴交税,需要填在报表哪
小规模纳税人纳税人财务报表什么时候申报,一般纳税人财务报表什么时候申报?
A104000表没有福利费,社保费,服务费,水电费行,这些填到其他吗
老师你好,我们是个体户宾馆,之前是核定征收,从25年1月1日开始税局变成查帐征收,今天向税务局开通个税申报,他问我申报期从什么时候开始,我说25年1月1日行不行,他说可以,但是会产生逾期申报,还会产生滞纳金,我说那说从4月份开始,员工入职日期我可以填写2025年1月1日吗
现在出纳还会收到支票(比如货款)吗?如果收到支票一般怎么处理?
老师,请问如果是代账公司,帮客户代办社保开户占比多吗?收费多少?
老师,第一道工序40小时,第二道工序60小时,平均完工60%,请问第二道工序完工百分比多少
老师,请问劳务公司给超过55岁的女职工付工资,要不要报个税?
老师,我们公司2024年有批旧设备出售,出售后的收入没有记入营业收入。增值税申报表内销售收入是记入这笔出售旧设备的,。现在企业所得税申报时营业收入我这笔出售旧设备的也没有记入。现收到税务局自查通知,说存在“企业所得税申报表收入小于增值税申报表销售收入”的疑点,我要怎么做?
小规模企业23年有一笔罚款年报时未调增交税,25年通知调整报表,账本如何调整,是记录25年账里吗?如果调23年账,那24年报表就不准了,如果记到25年账里,那23年记账软件和税务年报报表不一致了
24年1月报关,但是我们也没有退税,这种收入我们也没做,可以?
是暂估的成本,就填这一个地方吗老师
没有取得发票就是填在那里