您好,如果暂估发票已经结转进损益,汇算清缴时仍无票一般可在A105000第30栏调增。

老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
老师好 所得税汇算清缴 没收到发票的暂估成本 调增金额 是填在 A105000点30行吗
暂估主营业务成本在所得税汇算清缴前发票没到,怎么调增?填哪个表调?
请问,23年汇算,暂估比收到发票,多了,是要调整所得税嘛,是填A105000表的的30行其他吗
多缴纳的印花税,怎么申请退还呢?
合同上约定税率是3%但实际开的是9%,有事吗?
付境外的货款,对方需要开发票吗
取得固定资产的弃置费用影响什么科目 是营业外收入吗
老师您好,公司以股抵债,将子公司100%股权抵给其他公司,需要怎么交税?
租赁合同,承租方和出租方都要交印花税吗?
老师,请问股东分红计入什么科目,怎么做凭证
老师,公司有两套商品房对外出租,按租金报房产税,6月份退租了,空了3个月,10月又出租了,那这个房产税怎么报
一般纳税人采购私人货物没有发票,该货物对外开发票销售了,这种怎么做账,报表上怎么填报
老师 开票资料 有一项电话号码,必须要写吗,因为公司没有固话, 填写手机号可以吗