1.核实合同和税务规定:首先,您需要核实项目合同中的相关条款,了解合同中关于付款、收入确认和发票开具的具体约定。同时,也要仔细研究税务法规,特别是关于企业所得税的计算和缴纳规定,确保您的操作符合法律要求。 2.与税务局沟通:与税务局进行积极的沟通是非常重要的。您可以向税务局详细解释项目的情况,包括工程进度、资金支付和发票开具等情况,争取税务局的理解和支持。

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师你好,最近稽查局查到我们公司有个工程项目合同价3690万,2018年4月开工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月开始就是查账征收,然后公司在18年确认了2290的开票收入,已经核定缴纳税款,19年之后确认了1230的开票收入,成本19年之后确认了2300万,甲方给公司审计收入算3520万,还有900万收入甲方不认,现在正在走官司,这个项目公司是亏损的,现在稽查局说我们19年后多确认了成本几百万,但是公司现在就是19年确实发生2300万成本,甲方只认收入1230,还有900万甲方不认,这900万正在打官司。现在税务就说公司应该按照1230万收入比例的结转,剩余的等甲方认了900万在结转,现在问题是这个钱公司不一定要得回来。这个情况怎么处理呢
老师,你好,我现在35岁,现在在一家私企做应收应付会计兼职出纳,现在有个机会可以进一家国企子公司的子公司当出纳,这家公司今年4月成立的,工资和我现在的工资差不多,我现在就是比较纠结要不要去,主要我现在的工作环境都很舒服,做了5年,不用加班也是双休,但是企业效益不太好,这几年都在亏损,在这5年里我也确实在混日子过,中间生了娃,也没心思考证,我目前只有从业资格证,我现在不知道要怎么选择,不去又感觉是个难得的机会,怕以后也没这个机会了,但是又很不舍现在的舒适圈,因为现在的公司税务会计和财务经理明年都退休了,就是不知道明年她们还上不上班,我不知道能不能接她们的班,毕竟现在的工作真的是没有一点压力,去国外做出纳好像还要加班,但是也双休,我纠结了几天,希望老师能给点建议,谢谢!
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师你好,我们公司接了一个项目,就是政府的旅游集散中心,去年年底,政府因为国库资金用不完,就把我们的这个工程款全部付完了,总共8800万,增值税也全部交了,到目前,进度都没完成一半,现在工程结算也没做过,我的增值税该怎么报
小微企业的条件有哪些
公司是高企预缴第一季度所得税,研发费用会加计扣除吗
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司需要缴纳多少钱房产税(请列出计算过程)?
你好老师刚开的个体餐饮,哪种征收方式好想着核定征收,用交税吗
老师,现在个人代开发票,开维修费,服务费的,项目名称没有劳务两字的吗?
老师您好!2025年12月暂估设计费成本30万,2026年3月来发票17万写的勘察服务费,这17万怎样处理,夸年的,在汇算清缴之前拿到发票
查账,应该从什么项目入手
干工程对方欠的工程款,没有钱支付,要用房子抵债,可以么?怎么账务处理?
主体已注销无法开票时,可以由税务机关代开对应发票?
房屋转租,收到物业费是6个点普票,那开出去是9个点公司亏吗?
借:银行存款 88,000,000 贷:预收账款/合同负债 88,000,000
借:银行存款 88,000,000 %2B销项税额的金额 贷:预收账款/合同负债 88,000,000 贷销项
好的,老师,我在跟他们沟通一下
借:所得税费用 贷:预计负债/递延所得税负债
好的,谢谢老师
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