你好,同学,这样你都提交不了报表,有业务肯定得有人啊,你可以跟领导反应

电子税务局提示我们2022年12月有四张餐饭发票存在风险(应该是餐厅被查)因是疫情期间政府下拨的疫情专项款,我将收入记入营业外收入,后又报销疫情加班餐饭,支出我放在了营业外支出,请问现在提示发票又风险这样对企业所得税汇算清缴有影响吗?需要调整2022年企业所得税吗?
老师好,咨询下,公司2022年的企业所得税汇算清缴,补缴10元,当时申报时没有弹出来,以为不用缴税,直到6月中旬领票才发现,现在老板在企查查看到了这笔欠税公告,这会对公司有什么影响吗?
老师您好,我现在在做企业所得税汇算清缴。当年购进固定资产500万元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填写的。在所有固定资产那边填写,现在有这样的风险提示,我是不是地方填写不对呢?
老师您好,我现在在企业所得税汇算清缴工作。其中有a企业下面是没有任何员工的。所以现在有这样的风险提示,我这边需要跟单位领导汇报下吗?会不会有影响。
老师,企业所得税汇算清缴更正两次会有影响吗?去年入账了10000多的材料采购费用但是现在票没有开给我,汇算清缴要调增吧。调整后去年的财务年报上的利润跟汇算清缴不一样要不要紧?
第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
23年已经是这样了。没有发工资。那怎么弄呢?
可以申报成功的
那你有没有计提过呢,如果有计提也需要填写工资薪金那张表的
这个公司不发工资的。这个公司的作用就是分点销售额,给另外一个公司少缴纳点增值税用的,另外的是一般纳税人,这个是小规模纳税人。我想知道的是长期工资0会不会引起税务那边稽查???
可能回引起税务关注,要你写书面文件说明,所以有收入你要匹配相应的成本费用的,你可以把一部分人的社保工资挪到小微企业