你好,同学,这样你都提交不了报表,有业务肯定得有人啊,你可以跟领导反应
电子税务局提示我们2022年12月有四张餐饭发票存在风险(应该是餐厅被查)因是疫情期间政府下拨的疫情专项款,我将收入记入营业外收入,后又报销疫情加班餐饭,支出我放在了营业外支出,请问现在提示发票又风险这样对企业所得税汇算清缴有影响吗?需要调整2022年企业所得税吗?
老师好,咨询下,公司2022年的企业所得税汇算清缴,补缴10元,当时申报时没有弹出来,以为不用缴税,直到6月中旬领票才发现,现在老板在企查查看到了这笔欠税公告,这会对公司有什么影响吗?
老师您好,我现在在做企业所得税汇算清缴。当年购进固定资产500万元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填写的。在所有固定资产那边填写,现在有这样的风险提示,我是不是地方填写不对呢?
老师您好,我现在在企业所得税汇算清缴工作。其中有a企业下面是没有任何员工的。所以现在有这样的风险提示,我这边需要跟单位领导汇报下吗?会不会有影响。
老师,企业所得税汇算清缴更正两次会有影响吗?去年入账了10000多的材料采购费用但是现在票没有开给我,汇算清缴要调增吧。调整后去年的财务年报上的利润跟汇算清缴不一样要不要紧?
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
23年已经是这样了。没有发工资。那怎么弄呢?
可以申报成功的
那你有没有计提过呢,如果有计提也需要填写工资薪金那张表的
这个公司不发工资的。这个公司的作用就是分点销售额,给另外一个公司少缴纳点增值税用的,另外的是一般纳税人,这个是小规模纳税人。我想知道的是长期工资0会不会引起税务那边稽查???
可能回引起税务关注,要你写书面文件说明,所以有收入你要匹配相应的成本费用的,你可以把一部分人的社保工资挪到小微企业