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老师 看下图片 这个怎么做账呀 还没取得发票 ISO三体知识产权年审费用

老师 看下图片  这个怎么做账呀  还没取得发票  ISO三体知识产权年审费用
2024-05-16 17:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 17:36

你好,可以先记录预付账款,取得发票后再转入成本或费用

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快账用户7333 追问 2024-05-16 17:36

收到发票怎么做呢 麻烦老师帮我写下分录

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:38

你好,收到发票后借管理费用贷预付账款,如果是专票,你们可以抵扣进项税的话,借方还需要增加应交税费

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快账用户7333 追问 2024-05-16 17:39

管理费用什么明细科目合适

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:42

你好,你们单位现在有什么二级科目?不经常发生的话,可以记录办公费,经常发生的话,可以单独设一个审计费

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你好,可以先记录预付账款,取得发票后再转入成本或费用
2024-05-16
您好,现在高新查的严,注意风险
2022-06-23
你好,同学,1.如果每个月需要写本月合计,本年累计一般适用于损益类科目,例如管理费用、销售费用等,需要每月都写本月合计和本年累计。 2、第二个图片是无形资产明细账,因为是上年结转的,本年每月发生额,就不用写本月合计
2021-06-09
你好,是的只要调增就可以了,不用写凭证的
2022-02-18
你好!一,实际工作中这种需要做发票台账来登记未取得发票的金额, 二,需要在付款时约定好发票种类,没有约定好的因为是一年以内的到时候如果取得发票可以冲回税金部分影响剩余月份摊销额
2023-02-09
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