您好,勾选平台的发票又不是我们公司全部要入账的,少了正常,有些是员工自已家里的消费呢,要看着我们入账的发票号来勾选,不能看到进项就勾哦
请问发票勾选平台的进项税额比财务软件上录入的进项税额多11.5,确定发票认证平台和发票无误,可能是系统上哪里少了,请问怎么处理,有什么办法补上谢谢
老师,你好!我12月份进项票很多,暂时不想抵扣,我如果账上体现了进项税额,那我勾选认证平台要操作什么吗?分录怎么做呀?
老师,我们现在账上增值税待认证进项发票有5万,实际手上没有勾选认证的发票只有4.5万,实际的进行发票相比账上少了5000,那我账上可以直接转出这5000多的待认证进项发票吗?想要做到手上的待认证发票和账上的一致
老师,收到专票已经入账,挂在待认证进项税额科目,然后我在综合服务平台上选勾选不抵扣,要怎么做账呢?
如果发现账务系统上的待抵扣认证的进项税额多于电子税务局勾选平台上的数额(应该是以前有些进项税发票未邮寄给我方),账务上要怎样处理多出的余额?我们具体要做什么会计分录呢?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
转账支票正面的收款人为单位,如果支票正面的收款单位到银行办理转账,是否需要在支票背面背书人签章处加盖收款人预留印鉴
老师,分录做错了。什么时候用红字,什么时候用相反分录?
请问每个月做账,先计提本月工资,在结转主营业务成本吗
高新技术企业中,有的公司使用的是研发支出科目,期末把不能资本化的支出转入管理费用(可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化),有的公司则直接使用研发费用科目,直接进当期损益。为啥会这样?
手里的发票和税务认证平台系统是一致的,但是比账上待认证进项税额多了两千多
您好,那就是我们账多入账了,咱核对下发票号不就能找到原因是哪张发票了么
账上的待认证进项税额比税务系统少,不是多入账了啊 怎么核对呢 去年到现在的
哦哦,导出 待认证进项税额 这个科目明细账,勾选平台里的明细也导出来的,对应发票号来从2表中取数,VLOOKUP抓取,取不到就是2表有差异的
哦哦 好的老师 我明天试试 谢谢老师的指导
您好,好的好的,导出来我们再一起想办法
好的 谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
谢谢您 祝您开心 晚安❤️
朋友您太好了,谢谢您