这个在申报增值税的时候直接填写进项税额就可以。

老师 请问差旅票 可以抵扣0.09的进项 填报的时候我在本期进项税额明细填报了 但是为什么没在主表里面显示着笔进项呢? 主表留底税额只显示认证的转票金额
请问差旅费报销的电子普通发票、机票、火车票、公路水路票均可计算抵扣,那账务上可以做进项税抵扣,可是在增值税发票综合服务平台怎么做进项抵扣?是有对应的发票可以选择抵扣吗?
我们平时出差做高铁打印出来的那个车票凭证可以抵扣进项吗,还有飞机票打印的电子客票行程单可以抵扣进项吗
认证系统上是显示通行费电子发票,开的发票是浙江增值税电子普通发票,我勾选的时候是可抵扣税额加上去的?是不是做账的时候我要提现进项税额?????
老师,在电子税务局里的进项发票里,我公司有一张有2017年的进项发票,是一张运输发票,是可以正常认证的,可是问题是这种发票是费用票过去6年了,是不是进入不了成本了,所得税汇算的时候是不是要扣除了,那进项税我们公司是不是可以进行抵扣呢
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
不明白,申报增值税不是要先勾选的吗?
不是的,这个有些直接填写就可以,不需要勾选进项税额
不明白,有截图吗
就是这些机票火车票是属于特殊的项目,他不用勾选,他也没有地方勾选。你申报的时候直接填写进项税额就可以。
是这样的吗?
对呀,没错的,就是这样的。