我的理解的是,你们这种属于代销,应该是你给他做最终结算的时候确认收入,一般是发一个代销清单,按照类似于手续费这种确认收入。

老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我想问一个问题,就是我们是做内账的,不涉及对外,也没有涉及到税的问题,就是有这种情况,就是我们先收了钱,客户没有拿货,但是也要通过应收的贷方反映,还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款,就会用到应付的借方,这样子下来的话,到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上,现在怎么解决这个问题,就是以后老板娘让我给她对数的时候,一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作,我不知道您听说过吗?就是一个在前台不停卖货的一个开单软件,老板娘主要看这个软件,那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上,现在怎么解决这个问题?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
运梁车租赁开专票是几个点?可以1个点么
销售石料产生的运输费、人工费、挖机费、铲车费会计分录,直接销售出去,不加工。
我们采用的是小企业会计准则,年底存货要计提资产减值损失,我该怎么做账怎么处理呀老师,请老师具体说下
电子税务局的进项税发票长期未抵扣会失效吗
我们9月收到一张多开金额的发票,现在客户把以前那张红冲了重新开了一张来,重新开的这张怎么处理呢
公司报销员工提供的住宿金额支付截图,实际付了100,但是支付截图付了200,后面退款了100,公司根据原先的200支付截图查到后面的已退款的100元么?
小规模转一般纳税人随时都可以转吗
@郭老师@郭老师@郭老师
生产成本中的成本明细人工,原材料,制造费,只对应转入成品的成本明细还是指当期生产成本里进入的人工,原材料,制造费的明细。
老师我想问一下我公司外包学校食堂,取得收入免税吗
什么是代销清单?谁做的?发给谁?
你们给委托人做啊,列明卖了什么东西 卖的数量 金额 这样才能和对面结算你们应该收的手续费
那啥时候我们做确认收入的分录?这个确认收入,是说的卖联营商货的收入,还是给我们结算手续费的收入呢?
你们给他们付卖货的钱 或者 收到手续费的时候。 是联营方给你们付 你们做收入
晕了晕了
,比如他们9我们1 要么他们付你1的时候 要么你扣下1 给别人9的时候 确认收入 只就这1确认收入
你说的是 不是确认商品的收入是吧 不是确认卖货的收入 只是确认手续费的收入 对吗 是吧
就是不能说 我们帮别人卖的 算我们的收入 对吗 只有手续费 才算我们的收入呢 对不对 这个手续费的收入 也只能算是其他业务收入 不能算是 主营业务收入 对不对呢
对,你只确认卖货手续费的收入。放其他业务收入中就行。
我们不是什么一般纳税人也不是小规模纳税人,我们只是个体工商户,不涉及税费的问题,我那个思维逻辑对不对呢?理解的,不知道
我就是想表达的意思就是说的是 就是 这个说的意思 就是说这个卖货 是卖的人家的 我们只是提供了场地 并不是我们自己的货 凭啥 我们要确认收入 结转成本呢 是不是呢 这个意思 只有给我们的手续费才是我们的 其他业务收入呢 对不对呢
对。你是收手续费 不是卖货的。
你确定我说的 是对的吗 我是小白 不知道 对不对呢
你们是代销 东西又不是你们的 这还有什么要确定吗?
问题是有的老师说要确认收入不然税务局查到要补交税款的
你要觉得别人说的对交税就行了。你要觉得我说的对 只就手续费交税。 不用再加问了。
我不懂啊,我要懂就不问你们了啦,老师
你这老师脾气真大,那你就不要回复我呀
再细问几句,你问的是代销的增值税还是所得税?如果是增值税 代销视同销售要缴纳 全额缴纳 如果所得税 只就收取的手续费确认收入。
我们是个体工商户都没有涉及应交税费这个科目?哪里来的这个增值税呢?
个体户建账也有应交税费,只是没有进项 销项 这些二级科目。个体户也要缴纳增值税。只是起征点