你好!是的,不用交的话,转入营业外收入

你好,小规模纳税人不用交税,月底结转增值税时:借 应交税费-应交增值税 贷营业外收入,“营业外收入”后面的二级科目应该写什么
老师您好,请问小规模纳税人开具专用发票, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 税费是不是记到应交税费-应交增值税科目,不用按销项税额来记吧
小规模 收入 借银行 贷主营业务收入 贷:应交税费-增值税(小规模纳税专用) 老师3%税费是进这个科目吗。月底结转借贷是什么。
老师,应交税费应交增值税小规模纳税人专用月底贷方有余额,是需要把他转到营业外收入吧
老师,我们公司是小规模纳税人年底结账时候,应交增值税转入到营业外收入吗,分录是借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入 对吗
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢
公司做注销的时候,利润表本年累计为啥带出来的是去年的金额
请问老师,项目到期了我们想要退履约保证金,然后对方还没有支付就让我写收据给他,可是我们没有收到钱,这个要怎么办呢
请问一下留抵抵欠了,要怎样做分录呢
民非的现金流量表和资产负债表以及利润表是怎样的勾稽关系,怎么确认
老师,请问一下我们有个员工想请一个月假,我们公司又给了她社保补贴的,如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀?比如她工资3000,请一个月假就没有工资了,但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的,那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的?
一个人在两处拿工资,平时两处都可以扣基本5000,汇算时候再合并汇算吗,还是平时就不可以两处都扣
老师,您好,其他应付款-法人贷方余额10000,其他应收款-法人借方余额50000,可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000,贷其他应收款-法人10000,把其他应付款冲掉?
老师,审计报告用的利润及利润分配表怎么做