咨询
Q

这里收到的银行存款3500和相关税费400完成的会计分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?谢谢。

这里收到的银行存款3500和相关税费400完成的会计分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?谢谢。
这里收到的银行存款3500和相关税费400完成的会计分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?谢谢。
这里收到的银行存款3500和相关税费400完成的会计分录怎么写?可以帮忙整理一下吗?谢谢。
2024-05-18 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-18 19:32

同学你好,分录写在图中了

头像
快账用户2535 追问 2024-05-18 19:33

3500和400没有吧?

头像
齐红老师 解答 2024-05-18 19:33

同学你好,分录写在图中了

同学你好,分录写在图中了
头像
快账用户2535 追问 2024-05-18 19:34

这里的其他综合收益不是转到盈余公积和利润分配未分配利润吗?

头像
齐红老师 解答 2024-05-18 19:38

同学你好,其他权益工具的其他综合收益转到盈余公积和未分配利润,长投转入投资收益

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,分录写在图中了
2024-05-18
计提工资 借:管理费用-工资  贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 发工资扣除个人承担部分社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人部分社保及公积金   银行存款
2022-03-03
借:无形资产600 贷:银行存款600 借:资产减值损失 131          贷:无形资产跌价准备131      =600-37*600/120-284
2022-06-19
计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放的时候:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交个人所得税 其他应收款-社保个人部分 计提单位部分 借:管理费用-单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 交社保的时候: 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
2024-11-20
1.冲销原先的错误分录:借:固定资产 -5198贷:银行存款 -5198 2.记录正确的分录,包括固定资产的原始价值和可抵扣的进项税额:借:固定资产 4600借:应交税金-应交增值税(进项税额) 598贷:银行存款 5198
2024-04-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×