您好,有风险,这就是虚开发票的,风险大了
老师:有个小规模纳税人公司,给客户开了一张增值税专票金额10万多,但实际上这笔钱没有到这个小规模纳税人账户里,但是这是小规模纳税人的老板以报销的名义把这笔钱转给另外一个人。现在有税务预警,要写个说明,是不是要写款项资金的三方协议,还是要怎么处理为好呢?谢谢
老师,就是我们公司是有三个公司,他一个是一般纳税人,一个小规模,一个是个体户。他个体户跟小规模的,最主要就是说是用来开票给一个公司,给那个一般纳税人的,最主要就是说有时候是降低他的那个利润,像这样我们只是也是说是开发票,那现在不是好多都是老板都说自己开几个公司,最主要就是说那些钱转来转去,然后好做发票那些的,那就等于说是是开发票嘛,对吧,他也没有正式的业务往来呀,他只是为了帮帮他开票,想这种情况下应该怎么处理,公司希望少交点税
请问老师,我公司是小规模纳税人,去年打款给一般纳税人买的核酸检测管没给开发票,现在说账去年都冲销了开不了发票了,然后说把钱退给我们,然后我们再打到他的另一个小规模公司,用小规模公司给开发票,这样的行为合法吗?如果税务查账对我们公司会有影响吗?感谢
老师,请教一下,就是公司没专票开了,但是客户还是要走对公账户转货款,他只需要开普票,然后喊他转另一个没开展业务的小规模纳税人,然后给他开好像1%纳税的普票这边商贸公司以前都是0申报,现在收款开票,实际是一般纳税人这个公司的,然后这边一般纳税人财务经理,让我填小规模纳税人那边管理员信息,把我名字设置成财务负责人,这种合规吗,我有没有什么风险呢?
老板有两个公司,一个是一般纳税人,一个是小规模,两个公司都主要是做发电业务(柴油发电),一般纳税人这边有个发电机,小规模那边有个车,发电机和车组合在一起才能出去发电,客户需要抵扣13的税我们就从一般纳税人这边开,客户对税率没要求的走小规模开票。现在是大部分客户都要抵扣税了,一般纳税人这边收入多所以就让加油费发票全开给一般纳税人公司,但小规模这边也有些收入哩,这会是小规模这边除了车的折旧和人工工资都没啥成本了,老师帮我看看有啥好方法能让成本多点
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金
老师,我开出去的票税类编码不对,购买方已经抵扣了,我该怎么处理
奶茶品牌发生的客户及点位经由介绍成交后的介绍费转给个人在审核时需要审核哪几个附件?
老师,如果6月增值税申报表报错了,只用更正6月的申报表还是7.8月都要更正呢,有留抵税
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
但是小规模纳税人也应该和客户签有购销合同的。这边一般纳税人财务主管给我说的是真实发生的业务。我也不懂,在会计上,没啥经验
哦哦,有合同还行,四流合一在外人看也是真实的
什么是四流合一呢?就是财务主管给我说真实的业务,我也不懂,后面税务有啥问题专管员都打我电话,我什么都不懂,问我也不知道怎么说,只有我问她们了,再跟的说
您好,增值税四流合—指的是发票流、资金流、合同流、货物流统—相对应.【合资发货】4流合一 这个小规模的财务负责人写主管,不要写您,财务负责人要担责任的,没有财务负责人工资,担这个责任,不合算
我又是新来的,财务经理教我报一般纳税人这边的税,有啥税务啥都推给我
哦哦,这个经理有点过份的,我们10个公司我全写我自已,哪能让其他人担这个责任