你好麻烦截图看看的呢

老师,请问一下,我去税局大厅更正了个税,应该怎么调账?我原来申报是12月所属期申报的1月发放的工资(因为我们是次月发工资,所以是12月份的工资),1月所属期是申报的2月份发放的工资(也就是1月的工资),中间我0申报了一个月想调整回来,但是发现还是不正确,然后现在去税局大厅调整回来1月所属期申报的是1月份发放的工资(也就是12月的工资)。然后1月的工资表里面没有扣个税,2月的工资表里面把个税补扣回来,但是跟实际的数还是不一样,请问老师怎么调整?举个例子,假设员工A1月的工资是500,实际个税10,但是1月的工资里面我没有扣这10,实际还是发放的500,2月工资500,实际个税5,我在2月的工资表里面扣了12(虽然实际应该是15),请问账怎么调整?
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师个税申报,之前一直没有让销售填专项附加扣除,这个月填了,我是直接专项附加扣除信息采集—下载更新,也显示报送成功了,为什么在综合所得申报的时候这个销售的累计子女教育那列不显示扣除金额呢
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,我在个税系统里下载更新员工的专项附加,更新后,一个员工的专项附加扣除累计子女教育变成0了,他自己改的。为什么1、2月的专项附加也跟着变成0了呢,因为上个月报税的时候专项附加扣除累计子女教育是1000。
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
就只有这两个页面
您好,这样吧。没有提示,你问下客户端的客服。让她在线看下。
哦哦,我想问下是不是这种扣除比例一年只能变更一次啊?就是年初就要变更然后年中不能变更?
你好,不是的,有错就可以修改的
哦,没看到客户端哪里有在线客服嘞?
你好,看这个即可的呢。
您好,我在首页没找到这个地方
你好,你下载了这个玩意 吗?就是你桌面有这个玩意吗?
没有,我是从自然人电子税务局扣缴端进去申报的
你点击报送失败看提示什么 ?
提示:教育阶段代码不合法。
您好, 更正一下子女教育 当前受教育阶段分为7个阶段: 学前教育阶段; 义务教育(小学、初中教育); 高中阶段教育(普通高中、中等职业、技工教育); 大学专科; 大学本科; 硕士研究生; 博士研究生; 注:采集的时候只录入现阶段的受教育信息即可,比如:子女正在接受小学或初中阶段的义务教育,那么就录入义务教育阶段即可。 或者作废子女教育之后重新填报
哦哦,以前好像是只有高等教育,没有分这么细,现在报送成功了,感谢。
不客气,如果问题解决了,麻烦给个五星好评,如果还有疑问,请继续提问,谢谢。
请问下个税里申报的本期收入是指本期应付职工薪酬对吧,不含社保个人应扣部分,那企业所得税汇算清缴的时候职工薪酬的申报金额和税收金额都是填上一年度的本期收入汇总对吧?
个税里申报的本期收入是指本期应付职工薪酬,不含社保个人应扣部分;企业所得税汇算清缴的时候是职工薪酬明细表中,就是账载金额就是你们计提的应付职工薪酬;实际金额就是发放的应发工资,
那是不是只填个税申报金额和税收金额就行了?
您好,不是啊。看你账面上的数据