你好现在税率都是13%,没有退税率是17%的了

生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
老师,企业雇佣残疾人享受增值税退税优惠政策,我公司是生产出口型企业,不需要交增值税,那雇佣残疾人即征即退那里如何处理?这样是不是我出口退税可以多退一些了呢?
老师好: 请问出口企业免交增值税,是免抵退税额是多少就可以退多少吗?还是一定要承担税负?那增值税的税负怎么设定?
生产企业出口退税,可以免抵退,抵是指的抵企业所得税还是增值税进项,怎么理解
杭州,生产型企业进出口退税,退的是什么税?增值税吗,100%退税吗
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
您好老师!账上留抵进项税额和申报表上差一分钱。如果调了账上的数据后,申报表数据也跟着变动、这情况怎么做才能让账上和申报表上的一致呀?
老师你好 我想问下我有个个体户用于缴纳社保 现在我想私转公进我的个体户里面 理由写经营投入或者用于缴纳社保可以不?
老师,去年暂估的成本,目前还没有开进来,马上汇算清缴截止,除了交税还有什么办法
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,
开的发票名称是人力资源服务,劳务派遣,就是我们只让对方交社保公积金,工资还是自己单位发的。对方就收服务费。这个怎么入账呢。他发票备注了差额征税的
工商企业年报上从业人数包括什么人员?
今年发去年两个月的工资怎么做账
企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额,填哪个数字,是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字,企税:实际发放数字填个税上面的数字 ,差额调增
杭州生产型企业出口,增值税是免抵退税吗?我们出口不用交增值税,退税退的是进项税额的税吗,可以退多少呢?
杭州生产型企业出口,增值税是免抵退税,一般是进项税有多好退多少
我听朋友说进项税额可以做到17%,然后出口是不交的,就是没的退我们本身的13%,最后可以退的税是17-13=4,退4%?这个是什么
关键现在取消了17%的税率了
什么时候取消17%的?
2从2018年5月1日起:一是将制造业等行业增值税税率从17%降至16%,2019.4.1再降到13%
我总结下哦: 生产线企业出口免增值税,退税,退的是进项税额的税,进项税有多少退多少
是的,你总结是正确的,增值税有留抵才可以退税的
例如:销项金额10000,增值税0 进项金额12000,增值税1560 当期可以退税1560
你说的是在内销是0的情况下的
例如:全部外销,没有内销 销项金额10000,增值税0 进项金额12000,增值税1560 当期可以退税1560吗
你分析的是正确的这个
如果有内销,是什么情况?会不一样吗?
内销冲减进项税就少了这个退税
哦,好的,谢谢
不客气祝你工作顺利加油
最后一个问题: 我听说 例如:销项金额10000,增值税0 进项金额12000,增值税1560 当期可以退税1560 销项金额小,取小,最多当期只能退10000*0.13=1300 而不是1560?
是的,这个1560-1300=260留作下期可以继续退税的