您好,风险很大,我们是延迟交税报,人为调节利润,税务要比对所得税收入和增值税收入的,不一致就是异常

请问,公司(小规模纳税人)确认100万的收入,由于到年底才确认收入,没有发票开服务费发票,怎么处理,可以明年开吗?
你好!没开发票能确认收入吗?若不开发票确认收入销项税额在电子税务局中怎么确认?所有开的进项都可以先勾选确认,若这个月没收入不抵扣也可以先确认吗?确认后放到那个科目?以后有收入可以抵吗?
老师,提前开票不确认收入怎么处理?由于没有确认收入账载金额和电子税务局收入不一致怎么处理?有什么风险没有?谢谢!
老师,我么公司有很多之前应该确认收入的,但是由于对方不要发票,没有确认收入,直接挂的往来,金额非常大,这块应该怎么处理呢,会计和税务上
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
公司职工食堂改造费摊销后入什么科目,职工福利合适吗?
请问 煤炭行业增值税进项留底 现在可以退吗?有关于退进项税的文件吗?
老师,我的进项票数量和单价写反了,但上个月没发现,税也报完了,现在做账才发现这个问题,这个怎么办?
老师你好,正常情况下,是不是不能用已缴的税款去抵减本来应该缴的税款?
对方给我们公司开发票,但是要求我们的付到他个人卡里,2000 多,这样有什么风险吗?
老师,我们分公司现在没有进项,能开销项票,给业主方?
老师您好,我想问一下新入职的公司今年8月份之前都交工会经费,然后从那之后就再没有交过工会经费可以嘛?以后是不是都不需要交了?公司员工23人
老师 公户上面没钱了,另一个没有业务往来的友谊公司给转过来的钱,可以做向某某公司借款吗?短期几天的
货物都没有发货,相关成本也没有,怎么确认收入啊?那利润不是很高吗?我把增值税确认了的
哦哦,原来只是先开发票呀,那没事,我们主动跟专管员说,这是先开的发票,还有一个方法不跟专管员说,我们的收入和结转成本做一样的,暂估这个成本,下年开票时把收入和成本分录都冲回,这样就不用跟专管员联系了
知道了,谢谢老师!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~