你好,是纳税调增的
我们家22年有一笔政府补助,是外商投资重点产业扶持资金,当年弥补了汇兑损失,还想下一部分,没做处理,现在税务局要求我们并入收入核算补缴企业所得税,想问下,政府补助可以放在不征税收入,5年内摊销掉吗?
老师,想咨询一下,我们企业于2020年收到了财政资金当年做了不征税收入处理,该部分财政资金在2023年形成了资产,23变得折旧摊销需要在做年度企业汇算清缴的时候做调减还是调增啊
老师我们公司收到政府补贴用于建设光伏电站,我们刚收到财政拨款的当年企业所得税汇算清缴用计入不征税收入吗?当年固定资产还没有形成,我们先计入了递延收益,还是等固定资产形成了我们转入营业外收入然后在做不征税收入呢
老师,您好!请问一下我们23年有一笔固定资产4918元的发票是虚开的,那它的折旧就不能所得税税前扣除,那是不是以为着它每年的累计折旧,2023年我们都需要做调增,我们的账务是不是做成借:营业外支出311.44元,贷:累计折旧 311.44元,然后24-以后年度每年都要调增折旧金额呢。现在我们账务做的是借方管理费用 ,同样我们也是需要调增的对不对。 24年又折旧了496.01元,针对该资产我们23年做了一次性税前扣除,那24年我需要调增原值4918+24年折旧496.01元,以后年度调增每年折旧额,还是24年我调增原值+23年一次扣除调减金额(4918-311.44=4606.56)
老师,您好!请问一下我们23年有一笔固定资产4918元的发票是虚开的,那它的折旧就不能所得税税前扣除,那是不是以为着它每年的累计折旧,2023年我们都需要做调增,我们的账务是不是做成借:营业外支出311.44元,贷:累计折旧 311.44元,然后24-以后年度每年都要调增折旧金额呢。现在我们账务做的是借方管理费用 ,同样我们也是需要调增的对不对。 24年又折旧了496.01元,针对该资产我们23年做了一次性税前扣除,那24年我需要调增原值4918+24年折旧496.01元,以后年度调增每年折旧额,还是24年我调增原值+23年一次扣除调减金额(4918-311.44=4606.56)
企业所得税和财务报表要等增值税申报表报好了才能报吗
老师好!我们是一般纳税人,坏账要怎么计提啦
你好老师,我们经营范围里有运输服务,但是没有办资质,能开运输发票吗?
1.差旅住宿专用发票与普通发票可以抵扣吗? 2.公司对技术、业务人员进行培训,外地员工到本地来参加培训开的住宿发票(有专票和普票)都可以抵扣吗?
老师,请问出口的报表,有免税的项目,有征税的项目,认证的发票,需要按照免税比例转出吗?
不是公司股东 可以公司打投资款吗
老师,接上个问题就按算出来的开发票
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
老师,新开有限公司,做贸易,手套,工地的消耗品等,如果经营范围将来要加租赁,新开公司名字需要注意什么
不是公司股东个人给公司转款项的 记什么科目 可以给他开发票吗
做汇算清缴的时候应该在哪张表里面调增呀
你好,在A105080表单纳税调增