你好,可以的,是按9%抵扣
老师,有这么个情况,我公司用别的公司名中标,甲方拨款后需要我家开发票给别的公司收款,之前我开电子普票苗木,对方是一般纳税人,按6个点给抵扣给我们收税,这次我开的人工费,也开的电子普票,对方说抵扣不了,苗木可以抵扣,那我开专票呢老师?
老师,我们公司购入苗木,直接销售出去,那么我们的进项怎么取得,对方是小规模,他的苗木是自产自销的,假如他开的是免税发票给我们,我们可以按照13%抵进项吗?
老师,我们是建安业,请问我们公司从个人那里购买的苗木,然后他去税务局代开的苗木发票,我们可以抵扣进项吗
老师 我是小规模纳税人 经营范围有苗木销售,如果我买了10万苗木来销售的话 季度不超过30万 是不是可以全部抵扣 不用交增值税 开发票是不含税99009.90,税款990.10
老师 我买了苗木再卖给别人 别人给我开的0的税率,那我销售出去给别人开的专票,我按多少的税率抵扣
老师,我们有一家个体户,当时是21年注销了税务,但是工商营业执照没有注销,现在还需要申报个税吗?
国内的公司能给国外的公司做咨询服务业务吗?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是报关,那这算是出口服务?是咋走啊?也需要报关还是啥?
老师您好,请问中级财管考试计算器使用的方法在哪里学习
老师,我想请教一下,自主产品用于职工福利,视同销售,到底要不要开票,书上课上都没说清楚
劳务派遣员工,员工向本公司合计预支35000元,他应发工资合计是42500元,对方公司发放他工资合计51857元,他要退回多少钱?
开票方把票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,之前询问电子税务局不用做进项税额转出,但是收到正确的发票,一直挂着,现在想电子税务局做进项税额转出,账务应该怎么做,7月分录 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款
出口贸易方式CIF,出口发票应该怎么开
开发票,物业服务费,前面大类选什么?
你好。公司注册资本是10万,以前是2个股东,分别按照出资额出资了,后面如图片所示, 1.账上要怎么调整, 2.新股东要重新转入投资款,再申报印花税吗
老师,开维修费,税率是多少啊?增值税
那就相当于我不用交增值税啦?
只要我的销售额没有超过进价三倍的话
是的,你可以这么理解