是他们自己种的吗

乐家美超市管理有限公司系一般纳税人。 (1)12月销售自营货物,对外开具的增值税专用发票价税合计为158,000元,普通发票不含税金额为237,200元。 (2)本月认证相符的专用发票共计4份,不含税的金额为240,000.00元,税额为29,7 00.00元;本月员工出差火车票15张累计票面金额为9,706.00元(扣除率为9%);本月购 买农产品开出的发票2份金额为50,000.00元(扣除率为9%);将价值5,000.00元(不含税价)的外购饮品作为福利发给员工(税率为13%,进项税额已认证抵扣)。 乐家美超市,上期无留抵税额。 要求: (1)请计算乐家美超市本月的销项税额 (2)请计算乐家美超市本月的进项税额以及需要转出的进项税额 (3)请计算乐家美超市当期应纳增值税额。 (4)请分别计算乐家美超市本期的城市维护建设税(税率7%)、教育费附加(3%)以及地方教育费附加
销售一批库存原材料,取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工,该批自制产品的生产成本合计为10万元,无同类服装的售价,成本利润率为10%;(4)从农业生产者手中购进一批免税的农产品,农产品收购发票上注明金额20万元,支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料,取得的增值税专用发票上注明金额200万元,增值税税额26万元,已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%,农产品扣除率为10%,运费税率为9%要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数(单位:万元)。(1)2021年11月该企业应确认的销项税额;(2)计算2021年11月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额;(3)计算2021年11月该企业应纳的增值税税额。
甲公司(增值税一般纳税人)主要生产销售各种木制品。企业取得的增值税抵扣 凭证均在本月通过认证并在当月申报抵扣,本期购进的原木当月均已生产领用。假设 2021 年 7 月该公司经济业务如下:(1)向个人收购自产原木一批,收购发票注明价款 500000 元;(2)向木材公司购进原木一批,取得增值税专用发票,注明价款 400000 元、税额 40000 元;(3)因管理不善,材料仓库被盗,收购的部分原木发生损失,原 木账面成本 60000 元,损失原木已按 10%扣除率计算抵扣了进项税额;(4)零售给居 民个人木制品一批,价税合计 22600 元;(5)代销商发来本月代销木制品的代销清单, 当月代销收入价税合计 791000 元,代销货款尚未收到;(6)当月销售给经销商木制 品不含税销售额共计 900000 元。问 2021 年 7 月:1、该公司销项税额是多少元?2、 该公司可抵扣的进项税额是多少元?3、该公司应纳增值税多少元? 列式计算
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
老师,我今年9月份刚从小规模变一般纳税人。最近开票都是劳务3个点的专票,开了接着交税的。临近过年了收到13个点进项税发票,五万多,税金五千,代理记账的说最好不用,什么时候用抵扣什么时候认证作账,但是我们缺成本发票呢,认证了挂着有风险吗?可不可以进项税额转出?来年需要用来抵扣再转出来?
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
你好老师小规模纳税人怎么变更股权投资有两股东一个是90%一个是10%现在变更为70% 30%怎么变更在哪里变更怎么操作
请问一下哪位老师,接了一药店,进去没有开票给顾客这个模块,是怎回事
之前未开票收入没有入账,汇算清缴,可以把未开票收入调整吗,那12月的账要调整吗,还是坐在26年也可以
有家药品门店没有开票模块是怎么回事啊
购料28元带3%的票回来。 汽车运费36股票无票 对方公司要提供13%的税点专票。 我们需要增加多少钱能过,老师请问下这个应该怎样算?
应收账款的坏账处理,分录如何做
是他们自己种的,只是认证下来的金额比票面金额多出145969.59元,我不知是怎么来的?我想3%十6%和9%算下来都不对?
那他应该给你开免税的呀 然后你计算抵扣就可以了 不应该开专票
小规模开3%的专票给我们,票面7.2万元的税额,我们将3%抵扣为9%,可以多抵14万,只是我不知认证后变了的税额怎么算的?都申报认证通过了
得让他给你开免税的普票 不能开专票
我是一般纳税人,把3%的专票按9%抵扣是划算的
专票你抵扣不了九个点,他给你开免税普票才可以因为是他自己种的
我上月已申报完成 ,是按9%认证的,还请示了专管员。只是我想问的是按9个点算下来,不是认证的那个数,所以才问学堂老师
专管员同意了吗 那你应该按价税合计的数除以(1+9%)算不含税 然后再乘以百分之九才是进项