你好;4.19之前的属于小规模类型的; 按照1%去开票; 4.19之后的业务按照13%
你好,老师。我想问下,我们有个租赁合同,签订是今年一整年的,现在还有3月份到6月份四个月的发票还没开,是开3个点的。然后我们是4月份从小规模正式更改为一般纳税人,现在对方要求我们按合同来,开3个点的发票给他,但是我们现在已经是一般纳税人了,开不了3了吧????还是说3月份的票可以开3个点给他,4-6月的开13个点了
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
老师下午好!我们公司是建筑小规模纳税人,本季度开普票56万,本月底要转为一般纳税人了,那么,转为一般纳税人后,我这已经开票的56万,申报税时,是继续按1个点缴纳增值税吧?
老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢
老师,我们是小规模纳税人,上个季度都是超过30万了,开的1个点的发票,这个季度前两个月也开的1个点的发票,最后一个月就没开票收入,这个增值税怎么申报呢?应该是这个季度不用交税了吧
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。其中赞助2万手机平板这边不体现入账,麻烦老板帮我看一下这样简单化做可不可以?
老师,快账软件期初设置有填写,月底出利润表时本年累计金额怎么跟本期金额一致,是哪里设置错了吗
在中华人民出口报关单上 A的总价22113 数量是8100千克 B的总价是29000 数量是10000千克 C的总价是1370 数量是200千克 运费是USD/1100/总价 那么ABC各自的运费是多少
老师,前期进行高速公路费的税额进行抵扣,现需要把这部份税额进行转出为费用,如何做凭证分录
老师好,固定资产内部交易,对方买入也是当做固定资产,不是应该借:资产处置收益 贷:固定资产 贷:固定资产吗?还是不管对方买入不管是当存货还是自用,都可以用借:营业收入 贷:营业成本 贷:固定资产原值呢。
老师好,领导出差住宿费给开的专票,专票上的税,能抵销项税吗?
合伙企业合伙人转让持有的份额给其他人,需要交那些税
经营范围包含:机电产品、金属材料、五金交电、仪器仪表、橡胶制品的销售; 机械设备及配件的销售、维修。 可以开焊丝焊条发票进来嘛
老师实缴税费总额季度的在哪儿一键查询
老师您好,请问20岁的法人,大股东,未实缴,公司业务暂无盈利的情况下,可以不给自己发工资不交社保吗?(因为年纪还小,离退休还早,不想这么早交社保),公司还一位监事小股东,在其他公司任职交了社保,像这种两人公司,可以无员工交社保吗
但现在填报增值税1%那里已经没有了
你好; 在13%里面一起去报哈或者大厅去报数据;
13里面怎么报啊,税额不是不一样吗
你好;就是要看系统能否识别; 要提前问下你税务局那边; 之前看到有的地方会让你换算成13%在去报数据或者去大厅报