研发费用中的其他费用(如办公费、电话费及其他)在特定条件下是不允许加计扣除的,但并不意味着它们不属于研发费用。 研发费用是企业为了开发新产品、新技术、新工艺、新服务等而投入的费用,包括人力资源费用、材料费用、外包费用、专利费用以及其他费用等。这些费用都是研发过程中不可或缺的支出,因此它们都被视为研发费用的一部分。 在税收优惠政策方面,有一些特定的规定。例如,与研发活动有直接关系的一些其他费用,如会议费、差旅费、办公费、通信费、外事费、研发人员培训费、培养费、专家咨询费、业务招待费等,通常不允许加计扣除。这是因为这些费用虽然与研发活动相关,但并不直接构成研发成果的成本,因此在税收政策上并不享受与直接研发成本相同的优惠待遇

请问研发费用下的租金是不是不允许加计扣除
佟老师你好,请问一下研发费用里面的人员费用相关问题,个人缴纳的社保,医保,公积金部分是允许计入研发费用还是不允许,还是允许计入研发费用但是不允许加计扣除?
老师您好,请问企业所得税年报,研发费用加计扣除优惠表中第33行,差旅费会议费算入加计扣除费用里面的吗?我计算了一下允许扣除的研发费用合计是不包括其他相关费用的呢
老师,研发支出里,其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。其他相关费用限额=《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%/(1-10%)。 公式里为何还要除90%?为何不是研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%
,如果一家企业研发的其他相关费用里是0,然后可允许加计扣除的研发费是676058.24,那么最后可加计扣除总额是多少 其他相关费用限额=676058.24*0.1/0.9 当期费用化支出可加计扣除总额不应该是等于676058.24+其他相关费用限额75117.58=751175.82吗?当期费用化支出可加计扣除总额应该是676058.24还是751175.82算呢
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
会计因为未及时核对企业的增值税情况,在企业进项税不足的情况下,因为业务需要会计给企业开具增值税销售发票,因些当期产生了增值税,老板不认可,说是会计的错误,让会计自已垫付税款,遇到这种情况,会计应该怎么做
一月份忘记申报2025年12月份的个人所得税可以在2025年汇算清缴补申报吗?
老师!您好!请问一下我们酒店是这种情况,餐饮外包出去的,前期能耗费(水电费)通过评估后设定13万每年,但是承包方说给他算多了,独立的电表,但是共用的电梯费,以及水费,空调费,二次供水,停车场,共用的部分怎么核算出来呢?请教老师给我一个核算方案