那你明年汇算清缴纳税调减或是你去修改今年的汇算清缴

在2023年1月份发放2022年12月份工资的时候,为一个员工补缴了11月份的社保,那么这个补缴的社保应该算作12月份的工资费用还是11月份的工资费用?
在2023年1月份发放2022年12月份工资的时候,为一个员工补缴了11月份的社保,那么这个补缴的社保应该算作12月份的工资费用还是11月份的工资费用
老师 您好,我11月和12月份工资2023年1月发,但我12月申报所属期报的工资是11月份的,但我12月份工资有超出5000的个税缴款,这我怎么更改申报,我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
老师你好,请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来,为了报个税,预估的工资,但是2023年1月份工资表出来了,这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
老师,请问,2022年11月和12月的工资在2023年5月25日以现金的形式发放,等下个月6.15日申报个税,那11/12月在2022年的汇算清缴就可以抵扣,不用调增了对吗?
法人未在公司实际任职,在外地上班,但公司每个月给她三千,这有什么问题不
你好 数控机械设备有限公司想着申请高新技术企业 有什么要求
老师,有客户想开运输公司,是注册个体户好还是小规模纳税人好
老师,个人开给我们公司发票,怎么缴税
老师,麻烦咨询一下就是工资是直接银行发到员工卡上的,这种还需要员工在工资表上签字吗
出口税务,我公司与甲方(国内企业)签环保设备合同,项目地在国外,设备出口国外,,我公司是否不涉及免退税问题?只有甲方有免抵税问题
老师,我们公司是互贸区落地加工企业,是不是必须从互贸区进货?可以从别的地方进货吗?
我公司是做京东家电的统装的,主要是在川渝地区,统装内容是:门头吧台背景墙以及展台制作。这些项目很多,一年有200个左右,但是金额小,大部分是几万元,不过也有少数是10万元以上的,工期大都很短,几天时间就完工,长的也就十几天。不过也偶尔有大项目是一两个月完工的。京东家电项目就是在京东电商平台上面接单。这种情况应该开什么发票呢?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
可以在明天汇算清缴时在调减栏调11月份工资吗?
是的对的,可以这么做的
还有我业务招待费支出那栏也忘记填了,已经申报了怎么办?
你好,这个最好去更正申报。
老师,没有营业收入,业务招待费支出200000,税收金额是20万*60%吗?
哦,你们单位现在在筹建期吗?
我公司现在有个项目,没有销售
公司还有几块地,有一块正在开发,停工了
你好,单位是什么行业的?房地产的吗?
房地产行业的
如果你开始发了这个属于正常的营业期。
你没有开发之前,这个属于筹建期
筹建期的招待费支出就不用调增吗?有个项目已经建好好多年了,没有销售过,现在有个项目刚开始建,但是不知道什么原因停工了。
筹建期所有的费用全部调增,到了营业期的时候再抵扣。 招待费按照发生额的60%,福利费按照工资的14%。
就是建好了之后发生的招待费才能抵扣了吗?那筹建期发生的招待费比如20万,到营业期怎么抵扣了呢?
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
如果2023年筹建期招待费支出20万,2024年上半年筹建期招待费10万,2024年下半年营业期招待费支出20万,2025年招待费支出纳税调整栏怎么填了?
024年的20万,填写纳税调整明细表扣除项目第三行第一列账载金额。
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额10万乘以60%
那2023年筹建期招待费支出20万不填了吗?还有2024年上半年筹建期招待费支出10万都不用填了吗? 只填2024年营业期20万吗?税收金额是20万*60%吗?
我写错了,纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额30万乘以60%。