您好,是可以12月底调整为一致的
老师,我们2020年初应交财政款期初贷方余额为负值,我想调一下,可是不知道分录应该怎么写?希望老师指点一下! 大致情况如下:2017年9月收到所里人上交的一笔违规发放的钱24823元,存到银行存款账户了(借:银行存款 贷:事业支出);2019年12月把这一笔钱退回财政了(借:应交财政款–应交国库款 贷:银行存款),导致2020年初应交财政款期初贷方余额为负值
21年一月取得20年全年银行手续费发票,但是发票金额与实际金额不同;12月账没关,想直接在12月调整。前面月份的分录为: 借 财务费用 50 贷 银行存款 50 没有计提进项税。请问是否可以在12月调整1-11月分录?调整分录是否是: 借 财务费用 -50(1-11月总计数) 贷 预付费用 50
老师,是去年12月的资产负债表出现这个情况,那是要返回把分录全部调整一遍么?比如借:银行存款 贷:其他应收款调整为借:银行存款 贷:其他应付(借方负数体现)吗?
老师 之前年度各月的银行存款 存在与银行回单不一致的情况,请问年底12月份一致可以么?还是说 必须每个月都得一致
老师 之前年度各月的银行存款 存在与银行回单不一致的情况,请问年底12月份调整为一致可以么?
老师,三个公司在其中一家公司提供餐厅吃饭,伙食费怎么分摊呢?
老师,公司4月中旬在工商系统变更了公司名字 金蝶软件做账,是否要改名字?
老师,我们另一家公司是医疗器械行业,买进买出,产品种类少,价格波动小,我成本核算是选择“先进先出法”还是选择“移动平均法”?先进先出要398元/年,移动平均法免费,老师,我选哪种好些?
老师,我们2024年账上核销了一笔固定资产,这笔固定资产原值没有了,因为一直没有计提折旧,2024年又补提了折旧,现在的情况就是原值没有了,本年折旧管理费用有金额,累计折旧没有金额,我填写2024年汇算清缴申报表的时候怎么填写数据,谢谢
公司买了80万的的机器 分5年,每个月是不是分13333元
请问收到客户移过来的资料里边利润表的成本跟利润总额,与税务的利润表成本跟利润总额对不上怎么办
老师小规模纳税人季度出租房屋20万,是免税的,免税销售额填在哪列,销售服务,无形资产那里吗
老师,建设工程合同印花税税率是?
股东能在多家公司申报个税吗?
建筑公司,在同一个地方,本来有一个合同,也可以正常开发票。现在又重新改了一下内容,又签了一份合同,需要重新办外经证吗
那就是之前月份不一致是可以的,我只要年底汇算清缴之前12月份份的银行存款与12月份的回单是一致的就可以是吧?
嗯对,这个理解是没错的
老师这样的话会不会有什么风险 如果审计得来查账的话 就是前期月份的银行存款与对账单不一致的情况
这个不会,而且这种很明显也可以解释