1.进货凭证信息回退申请与抵扣勾选: 申请进货凭证信息回退时,需要登录电子税务局,选择相应的功能菜单进行在线申报。具体步骤可能包括新建、录入相关信息、保存并添加、生成申报数据等。 抵扣勾选通常应在发票开具并经过验证后进行。确保在合法的时间范围内完成抵扣勾选, 1.申报更正: 如果发现已申报的数据有误,可以选择进行更正申报。更正申报通常需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。 选择最近一期进行更正申报时,请确保按照正确的步骤和规则进行操作,以避免出现更多的问题。 1.增值税减免申报表-出口免税填去年的负数收入: 在填写增值税减免申报表时,如果涉及到出口免税的负数收入,需要按照税务规定进行填写。注意确保数据的准确性和合法性。 1.进项税额明细的确认勾选: 进项税额明细的确认勾选通常应在发票经过验证并符合抵扣条件后进行。 请注意,在勾选时确保数据的准确性和合法性,避免出现误勾选或重复勾选的情况。 1.本期销售情况明细的填写: 在填写本期销售情况明细时,如果涉及到未开具发票的去年确认收入额,需要按照税务规定进行填写
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,出口转内销,1,进货凭证信息回退申请,进行正常的抵扣勾选!2,申报更正,选择最近一期点更正申报(任何时间都可以改)3,增值税减免申报表-出口免税填去年的负数收入.4,进项税额明细按正常的抵扣勾选数,这个要在哪期里面确认勾选?(还是任何时间勾选),5,本期销售情况明细,未开具发票里面填去年确认的收入额!
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
老师,我那个步骤对么?更正期咋选
对的 进去之后选择所属期
我现在更正,进行确认,几月份去确认
几月申报几月确认,或者出口那月确认
可以全部确认到5月份么?6月申报更正的时候
同学你好 这个可以的