您好!是的,是有扣除限额

在所得税汇算清缴时业务招待费没有超过营业收入的0.5%时还要纳税调整吗?
老师,购买的预付卡用来送礼的,只开了预售卡的发票,做业务招待费后,是不是汇算清缴时要纳税调增
老师,买的购物卡送人了,只给开了预售发票,做账时只能做到业务招待费对吗?汇算清缴时需要纳税调增吗
购买的预付卡发票显示不征税,入了业务招待费,汇算清缴需要调增吗
老师,老板不愿意在汇算清缴时把业务招待费调增,他说是把业务招待费申报奖金 申报个税,他缴纳个税,那么申报汇算时,业务招待费就不填了。这样可以不
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,您是说直接按比例那个调增就行,不用额外再全额纳税调增吗
你好!是的。实操中一般都是这样
但是需要说明的是,这个代扣代缴个税,是要做的。 不过跟汇算的业务招待费无关
老师,只有一个预开的免税发票,相当于无票支出,无票支出不用全额调增吗
老师,代扣代缴个税这个做不到的,送客户的,再扣人家个税这个不现实,所以想跟您说,个税不扣,汇算时全额纳税调增呢
你好!这个不行。要消费发票才行
老师,就是没有消费发票,所以是不是全额纳税调增可以
你好!是的。这样的全额调增
好的老师,但是做账时放业务招待费了,那业务招待费汇算时还会按比例调增一部分,其他类再全额调增,这样就重复调增了老师
你好!不是,你没有发票,就全额调了就行了 不用再按业务招待费调了
好的老师,您是说业务招待费那,填汇算清缴表时这部分就不用调增了。只是在无票那全额调增
你好!是的,就是这样
老师,那入账还能入业务招待费吗,还是汇算录业务招待费数据时把这部分数据减掉就行
老师,或者我在管理费用或销售费用下设个二级科目---无票支出,记到这里,汇算里全额调增,就不影响业务招待费了,可以吗老师
你好!你可以入账。但是汇算的时候不算在这个里面