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老师,买购物卡送人的,如果不缴纳个税计入业务招待费,汇算清缴时还要纳税调增吗

2024-05-22 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 08:47

您好!是的,是有扣除限额

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快账用户3904 追问 2024-05-22 08:50

老师,您是说直接按比例那个调增就行,不用额外再全额纳税调增吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 08:50

你好!是的。实操中一般都是这样

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齐红老师 解答 2024-05-22 08:51

但是需要说明的是,这个代扣代缴个税,是要做的。 不过跟汇算的业务招待费无关

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快账用户3904 追问 2024-05-22 08:51

老师,只有一个预开的免税发票,相当于无票支出,无票支出不用全额调增吗

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快账用户3904 追问 2024-05-22 08:53

老师,代扣代缴个税这个做不到的,送客户的,再扣人家个税这个不现实,所以想跟您说,个税不扣,汇算时全额纳税调增呢

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齐红老师 解答 2024-05-22 08:53

你好!这个不行。要消费发票才行

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快账用户3904 追问 2024-05-22 09:19

老师,就是没有消费发票,所以是不是全额纳税调增可以

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:20

你好!是的。这样的全额调增

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快账用户3904 追问 2024-05-22 09:31

好的老师,但是做账时放业务招待费了,那业务招待费汇算时还会按比例调增一部分,其他类再全额调增,这样就重复调增了老师

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:40

你好!不是,你没有发票,就全额调了就行了 不用再按业务招待费调了

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快账用户3904 追问 2024-05-22 09:41

好的老师,您是说业务招待费那,填汇算清缴表时这部分就不用调增了。只是在无票那全额调增

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:49

你好!是的,就是这样

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快账用户3904 追问 2024-05-22 09:51

老师,那入账还能入业务招待费吗,还是汇算录业务招待费数据时把这部分数据减掉就行

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快账用户3904 追问 2024-05-22 09:56

老师,或者我在管理费用或销售费用下设个二级科目---无票支出,记到这里,汇算里全额调增,就不影响业务招待费了,可以吗老师

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齐红老师 解答 2024-05-22 09:57

你好!你可以入账。但是汇算的时候不算在这个里面

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您好!是的,是有扣除限额
2024-05-22
是的,做账时只能做到业务招待费,按招待费比例扣除。需要申报个税才能扣除
2024-03-20
您好, 收到正式发票不需要调增的,要他们开下票
2024-02-21
你好 能做业务招待费 所得税汇算清缴的时候只是调增业务招待费
2021-04-08
赠送人了的需要给申报个税才能税前扣除
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