您好!是的,是有扣除限额

老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
老师,您是说直接按比例那个调增就行,不用额外再全额纳税调增吗
你好!是的。实操中一般都是这样
但是需要说明的是,这个代扣代缴个税,是要做的。 不过跟汇算的业务招待费无关
老师,只有一个预开的免税发票,相当于无票支出,无票支出不用全额调增吗
老师,代扣代缴个税这个做不到的,送客户的,再扣人家个税这个不现实,所以想跟您说,个税不扣,汇算时全额纳税调增呢
你好!这个不行。要消费发票才行
老师,就是没有消费发票,所以是不是全额纳税调增可以
你好!是的。这样的全额调增
好的老师,但是做账时放业务招待费了,那业务招待费汇算时还会按比例调增一部分,其他类再全额调增,这样就重复调增了老师
你好!不是,你没有发票,就全额调了就行了 不用再按业务招待费调了
好的老师,您是说业务招待费那,填汇算清缴表时这部分就不用调增了。只是在无票那全额调增
你好!是的,就是这样
老师,那入账还能入业务招待费吗,还是汇算录业务招待费数据时把这部分数据减掉就行
老师,或者我在管理费用或销售费用下设个二级科目---无票支出,记到这里,汇算里全额调增,就不影响业务招待费了,可以吗老师
你好!你可以入账。但是汇算的时候不算在这个里面