您好!是的,是有扣除限额
在所得税汇算清缴时业务招待费没有超过营业收入的0.5%时还要纳税调整吗?
老师,购买的预付卡用来送礼的,只开了预售卡的发票,做业务招待费后,是不是汇算清缴时要纳税调增
老师,买的购物卡送人了,只给开了预售发票,做账时只能做到业务招待费对吗?汇算清缴时需要纳税调增吗
购买的预付卡发票显示不征税,入了业务招待费,汇算清缴需要调增吗
老师,老板不愿意在汇算清缴时把业务招待费调增,他说是把业务招待费申报奖金 申报个税,他缴纳个税,那么申报汇算时,业务招待费就不填了。这样可以不
老师,做2024年的无票收入,成本是怎么核算的呢
想开专票,注册公司注册小规模还是一般纳税人好啊
老师,请问可扣除30%办案费用的到底是雇员律师还是提成律师?
个体户有利润需要分红交个税吗
报名税务师还要有条件呀,我看大专生需要符合三个类别的专业,还要工作年限满两年
老师,自己再练手工账,忘记T型账是不是在也末做结账前找平,然后再结账损益
诉求:想老师帮忙看看我的说明这样写行不行 老师 公司要融资 但是之前一般户的手续费按及时入账 导致每月报表的货币资金跟银行流水结余不平 需要写一份说明,这个怎么写说明比较好点? 公司有一般户跟基本户 基本户都及时入账了 由于一般户没流水 只有每月手续费 所以没得打印回单及时入账 (相关的表格在图片里,我自己写好的说明也在图片里面了,麻烦老师帮我看看这样行不?)
老师,问一下,上个月发的年休假,工资薪金个税报忘记了,这个月补报可以吗?
老师,我想请问下,在电子税务局网站灰度证明查询查具,这项证明吗?
公司是小规模纳税人,公司名下有一台货车出售给个人在二手车市场开具的过户发票2万,应该缴纳多少增值税呢?
老师,您是说直接按比例那个调增就行,不用额外再全额纳税调增吗
你好!是的。实操中一般都是这样
但是需要说明的是,这个代扣代缴个税,是要做的。 不过跟汇算的业务招待费无关
老师,只有一个预开的免税发票,相当于无票支出,无票支出不用全额调增吗
老师,代扣代缴个税这个做不到的,送客户的,再扣人家个税这个不现实,所以想跟您说,个税不扣,汇算时全额纳税调增呢
你好!这个不行。要消费发票才行
老师,就是没有消费发票,所以是不是全额纳税调增可以
你好!是的。这样的全额调增
好的老师,但是做账时放业务招待费了,那业务招待费汇算时还会按比例调增一部分,其他类再全额调增,这样就重复调增了老师
你好!不是,你没有发票,就全额调了就行了 不用再按业务招待费调了
好的老师,您是说业务招待费那,填汇算清缴表时这部分就不用调增了。只是在无票那全额调增
你好!是的,就是这样
老师,那入账还能入业务招待费吗,还是汇算录业务招待费数据时把这部分数据减掉就行
老师,或者我在管理费用或销售费用下设个二级科目---无票支出,记到这里,汇算里全额调增,就不影响业务招待费了,可以吗老师
你好!你可以入账。但是汇算的时候不算在这个里面