您好!是的,是有扣除限额

在所得税汇算清缴时业务招待费没有超过营业收入的0.5%时还要纳税调整吗?
老师,购买的预付卡用来送礼的,只开了预售卡的发票,做业务招待费后,是不是汇算清缴时要纳税调增
老师,买的购物卡送人了,只给开了预售发票,做账时只能做到业务招待费对吗?汇算清缴时需要纳税调增吗
购买的预付卡发票显示不征税,入了业务招待费,汇算清缴需要调增吗
老师,老板不愿意在汇算清缴时把业务招待费调增,他说是把业务招待费申报奖金 申报个税,他缴纳个税,那么申报汇算时,业务招待费就不填了。这样可以不
老师你好 请问公司以 计算机软件著作权 评估价格作为股东实缴注册资金 怎样做账
请问,老师能办公司吗
客户收到的服装类发票,记到什么里
无车承运税目怎么设置
老师好,我们要做即征即退,然后现在要签合同,硬件和软件产品是整合成一个信息系统的,然后这个系统里面含版本号,那我合同签订是不是不需要硬件和软件分开写不含税金额?
公司将使用过的桌椅送给员工需要视同销售缴纳增值税吗?
结转产品完工成本,我可以这样子做吗?比方本月卖货100万。购进A材料80万。成本率75%。截止本月直接人工余额8万,材料80万 1、现在我领料70万, 借 生产成本-直接材料70万, 贷 原材料70万, 2、结转商品成本 借库存商品 75万 贷 直接材料70万 贷 直接人工5万 这样可以么
老师:行政单位公用经费里面的培训费和维护费可以用来发奖金吗?
请问老师,公司买车,通过融资租赁的形式,小企业制度,利息放哪里呀
老师,我们有走灵活用工平台支付的情况,收到平台开的两种发票:一种是全额开具,一种是服务费和手续费分别开普票和专票,这种所有灵活用工的我都入的成本服务费对吗,这种需要在汇算申报吗?
老师,您是说直接按比例那个调增就行,不用额外再全额纳税调增吗
你好!是的。实操中一般都是这样
但是需要说明的是,这个代扣代缴个税,是要做的。 不过跟汇算的业务招待费无关
老师,只有一个预开的免税发票,相当于无票支出,无票支出不用全额调增吗
老师,代扣代缴个税这个做不到的,送客户的,再扣人家个税这个不现实,所以想跟您说,个税不扣,汇算时全额纳税调增呢
你好!这个不行。要消费发票才行
老师,就是没有消费发票,所以是不是全额纳税调增可以
你好!是的。这样的全额调增
好的老师,但是做账时放业务招待费了,那业务招待费汇算时还会按比例调增一部分,其他类再全额调增,这样就重复调增了老师
你好!不是,你没有发票,就全额调了就行了 不用再按业务招待费调了
好的老师,您是说业务招待费那,填汇算清缴表时这部分就不用调增了。只是在无票那全额调增
你好!是的,就是这样
老师,那入账还能入业务招待费吗,还是汇算录业务招待费数据时把这部分数据减掉就行
老师,或者我在管理费用或销售费用下设个二级科目---无票支出,记到这里,汇算里全额调增,就不影响业务招待费了,可以吗老师
你好!你可以入账。但是汇算的时候不算在这个里面