同学你好 对的 有业务发生就要付

老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
老师你好:现在甲乙方签订劳务派遣合同,乙方派遣员工丙方至甲方工作,结算工资方式是由甲方支付给乙方,乙方在发放给丙方。我想咨询的问题是,1.甲方支付工资给乙方时候,转款用途是写什么。2.乙方收到这笔钱如何账务处理。谢谢
老师好,我们单位作为甲方购买乙方的货物30万,付款20万,余10万未付款,但已取得30万进项票,现在问题是乙方欠丙方10万元,现在乙方要求将余下的10万元直接打款给丙方,能这样操作吗?若是我们甲方直接转账给丙方的话账面上无法平账呀!因为我们甲方与乙方签订的合同和发票是30万,请问最终我们甲方能不能直接转账给丙方10万元?
老师您好请问,我们作为甲方签的是分包合同,付,款约定里写明当甲方收到丙方付款并收到发票支付给乙方预付款。这种情况没收到款项我们也要付给乙方采购款吧?合同这样写财务会担责嘛
老师您好,施工项目需要签订一个渣土处置的四方协议,甲方为我们,乙方运输,丙方处置,丁方监管;合同约定甲将资金预付至丁的账户,由丁给按监管丙付款,丙和丁分别向我们结算(合同为写明分别结算丙的处置费和丁的管理费,为丁方解释的)且分别开具增值税发票(丁管理费,丙处置费)合计等于我方支付资金,我想问一下这种情况是否属于三流不一致了呢?该合同是否可以签订呢?
小规模享个税返还申报增值税享受免税政策分录如何做 借:银行存款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 这里的销项税额有金额,要怎么结转啊,结转分录如何写
老师,首次备考2026年税务师,报考税一税二,还需要报实务吗?现在开始学来得及吗?需要搭配注会税法吗?
国企财务共享中心SAP S/4 HANA版本,哪个岗位最重要最锻炼人最有价值
小规模纳税人,上季度总收入13万,其中专票收入1万,普票和无票收入12万,怎么填?
老师请问下 已经勾选的进项发票被抵扣了,后续发现这些票老板不报销了,这个要怎么处理
老师请问下租了一个场地装修完用于经营使用,这个费用计入长期待摊费用吗,需要分摊几年合适呢
工会经费申报基数怎么算?
老师,根据原料损耗表得出,生产原料(玉米)损耗23101元,这个月末的时候需要怎么操作?是结转成本还是怎么记账?
12月先结转损益再结转本年利润对吧
一般纳税人收到了进项票,没有抵扣的时候用不用做账?
但是也就是说按照财务准则只要签订合同需要付预付款,不管合同约定里我们有没有收到款也要付?
请问您依据的财务准则是什么?预付款这块怎样才能付款
因为有实际业务发生