同学你好 对的 有业务发生就要付

老师你好:现在甲乙方签订劳务派遣合同,乙方派遣员工丙方至甲方工作,结算工资方式是由甲方支付给乙方,乙方在发放给丙方。我想咨询的问题是,1.甲方支付工资给乙方时候,转款用途是写什么。2.乙方收到这笔钱如何账务处理。谢谢
老师好,我们单位作为甲方购买乙方的货物30万,付款20万,余10万未付款,但已取得30万进项票,现在问题是乙方欠丙方10万元,现在乙方要求将余下的10万元直接打款给丙方,能这样操作吗?若是我们甲方直接转账给丙方的话账面上无法平账呀!因为我们甲方与乙方签订的合同和发票是30万,请问最终我们甲方能不能直接转账给丙方10万元?
老师好,我们与乙方签订了买卖合同,我们是卖方,把货物发给乙方后,乙方没按规定时间付款,我们起诉到法院,最终法院判乙方支付违约金给我们,另外连我们的律师费也要赔给我们,我们已经按照价外费用给乙方开了违约金的发票,律师费只开了收据给他们,但对方要求我们律师费也要开发票。请问,这笔律师费需要开发票吗?对方能都凭我们的收据税前扣除?
老师您好请问,我们作为甲方签的是分包合同,付,款约定里写明当甲方收到丙方付款并收到发票支付给乙方预付款。这种情况没收到款项我们也要付给乙方采购款吧?合同这样写财务会担责嘛
老师您好,施工项目需要签订一个渣土处置的四方协议,甲方为我们,乙方运输,丙方处置,丁方监管;合同约定甲将资金预付至丁的账户,由丁给按监管丙付款,丙和丁分别向我们结算(合同为写明分别结算丙的处置费和丁的管理费,为丁方解释的)且分别开具增值税发票(丁管理费,丙处置费)合计等于我方支付资金,我想问一下这种情况是否属于三流不一致了呢?该合同是否可以签订呢?
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
但是也就是说按照财务准则只要签订合同需要付预付款,不管合同约定里我们有没有收到款也要付?
请问您依据的财务准则是什么?预付款这块怎样才能付款
因为有实际业务发生