您好, 这个是不需要缴纳的

您好老师,发票开认证咨询费和技术服务费,这两项属于印花税里的技术合同吗?
请问老师咨询服务费,预算造价,施工图设计,测绘,工程设计,这些交印花税吗?我知道建筑工程勘察设计是要交的,谢谢
请问老师咨询服务费,预算造价,施工图设计,测绘,工程设计,这些交印花税吗?我知道建筑工程勘察设计是要交的,谢谢
老师,我整理了一下关于物业公司缴纳印花税,哪些是不缴纳印花税的。能否帮忙下面合同是不是都是不需要缴纳印花税的,谢谢 如:物业服务合同、装修服务协议、会计代理或咨询合同、审计合同、法律代理或咨询合同、税务代理或咨询合同、安保服务合同、日常清洁绿化合同、消杀合同、管理及专业知识培训、团队拓展合同、员工劳动合同、居间服务合同、生活垃圾清运、建筑垃圾清运、客满调查合同、水箱清洗合同等。
老师你好,这种合同,我们开票明细是咨询服务费,需要交印花税吗
我同一张发票,可以分开两个项目开吗?一个是广告费一个是广告设计费
公司原本是技术方面按6%税率,后来做跨境电商,在国内采购卖国外,那国内采购的货物要交印花税,卖给国外的个人不用交印花税对吧
机械类产品出口退税率是多少
公司属于筹办前期尚未注册期间,总经理出差的费用没有发票,要怎样入账
老师您好,想咨询下企业所得税汇算清缴问题。比如25年底计提某费用1万元,结果2026年6月份才开票,金额为0.8万元,25年汇算清缴时调增1万元,因为没有在汇算清缴前取得发票,这个处理对吗?另外现在是不是还需要更正25年的申报表,账载1万,税务0.8,永久调增0.2。26年账面产生的–0.2计入当年损益就不用考虑调整了,请问是这样处理吗?如果26年实际开票1.2万,相当于25年少计提0.2万,更正25年申报表,账载1万,税务1.2万,调减0.2万,26年账面0.2万,做26年汇算清缴时调增0.2呢?
老师,请问,个体增值税未达起征点,那个应交的销项税应该怎么做分录,需要缴纳经营所得税吗
第一次做事业单位帐,如何发工资在人员信息一体化里如何操作?碰到人员信息不完整例如工资台帐里变动原因出现蓝字2006年工改,如何修正?然后工资核定,批量生成如何做?到预算一体化又如何上报财政并发放工资,具体步骤讲一下
像印花税 以及附加税 如果按季申报的话 3 6 9 12 申报,1 4 7 10 缴纳是吧
公司开来的加油发票啥的 直接做报销款可以吗 没有报销手续 啥的 直接一个发票就可以做报销款么 只有对公转账记录
老师你好,例如一季度计提企业所得税100.98,而在申报时候扣缴金额是100.99,那么这0.01在二季度该如何处理呢?
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢