您好,合格的话,是不需要调整的

老师,22年利润总额是负数,没有预缴所得税,汇算清缴有业务招待费需要调增,这样利润总额就和财务报表的利润就不一致了,需要调整财务报表吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴年报里有业务招待费,如果调增后,是不是要补缴企业所得税,还是在调增后,利润是负数,也不需要补缴
企业所得税汇算清缴做纳税调增以后需要调财务报表吗比如调增了与企业收入无关的支出数那么应纳税所得额就增加了那么需要同时调增利润表的利润和资产负债表数据吗
老师,长期待摊费用装修费在所得税汇算清缴的时候需要调增或调减吗,需要填那个所得税纳税调整表吗
老师 汇算清缴的时候调增收入,调减费用,企业所得税增加,对应的财务报表中的资产方负债表和利润表需要调整吗
你好,享受研发加计扣除,必须是成为高企以后,还是从开始有研发费用的时候就可以,还有加计扣除增值税是必须成为高企以后,还是从一开始就可以
公司是生产企业,是生产塑料排水管的,去年老板在国外投资了一家企业,从国内公司出口了生产水管的设备到国外的公司,因为设备是买进来就卖出去的,这种情况公司可以申请退税吗?
你好老师 我们是两家公司,一家是一般纳税人,一家是小规模纳税人,前面3年的账之前会计为了开专票,不管是哪一家公司的销售进项票都开到一般纳税人的公司,就造成了小规模纳税人预估预提的费用太多了,积累了几年的预提费用在账上,我应该怎么处理合适呢
小规模纳税人,外地发生的建筑服务,开1个点增值税,增值税交到哪个地方,谢谢
这个月税务登记,这个月用报税吗
那你未开票收入的钱呢,可能老板娘都花完了,
请问老师,税务通知社保要补缴,那么这个补缴的金额是怎么算的
在年度财务报表报送时,利润表填写了营业税金和附加总数,需要填报税金明细吗?小微企业有一定要填报吗?
我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的
老师,请问一下2024年全部税是客户自己申报的,企业所得税1季度交了企业所得税,然后到汇算清缴发现要退税。税管员说要麽退税查账,要么自己调到不交税。然后年报自己调到不交企业所得税了。。但是税费缴纳那里 还留有1季度有企业所得税退税的。这个咋整啊?
在千分之5以内的,40%的补交呀
这个的话是业务招待费,所得税调增
我想问的就是业务招待费引起的所得税调增金额,在年报里面的资产负债表,利润表,所有者权益表,对应的应交税费和所得税,在报表里需要调整
这个的话,报表不需要调整,调整的是申报表的这个
汇算清缴调整,年报不用调整对吧,年报按照12月份的报表申报是吧
嗯对,是这个意思的了