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我们有一个项目 是开材料发票的 采购发票和开给对方的发票都已经齐了的 但是对方说我们的材料有一点问题吧 需要我们补偿一批材料给他们 金额有二十多万 这批材料的进项票我们已经收到了 现在账面上应该怎么处理呢 因为这二十多万的材料相当于是送给他们 没有收入的

2026-05-21 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-21 12:00

你好,我们可以抵扣,送出去视同缴费,增值税

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你好,我们可以抵扣,送出去视同缴费,增值税
2026-05-21
你好;  1.  买材料 不用备注地址的 ; 你们正常抵扣即可  你们材料是进口的吗   ; 2.      可以的;   偶尔发生可以自己开票的  
2022-11-07
那这部分原材料企业怎么解决
2023-10-23
针对这种情况,你可以采取以下步骤来处理账务: 1.与开具发票的供应商联系,说明发票需要作废的情况,并请求他们协助你进行作废处理。 2.将作废发票的复印件以及相关的解释性文件保存好,以备后续查验。 3.对于已经入账的原材料科目,你需要进行冲销处理。具体来说,可以按以下步骤进行: 4.借:原材料 -XX 100,000(红字)贷:银行存款 -XX 100,000(红字) 5.同时,你需要在备查簿中将这笔业务记录下来,以便后续查验。
2023-10-23
我们申请红字发票信息单,再将单号提供给对方,对方开红字发票,再开正确的发票
2022-07-08
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