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工厂租赁厂房,款未付,收到三个月发票,如何入账,需要分制造费用和管理费用吗,如何分摊。

2024-05-22 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 14:20

借:制造费用-租赁 费 贷:预付账款

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快账用户6619 追问 2024-05-22 14:24

没付款,没有做过预付啊,四月是按一个月进费用吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 14:26

也这样做分录,每月摊销时,做这个分录

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借:制造费用-租赁 费 贷:预付账款
2024-05-22
支付厂房租赁费和物业费时,先借记“预付账款”或“管理费用”,贷记“银行存款”。收到发票后,冲销预付款,再借记“管理费用”,贷记“预付账款”。是否摊销视合同规定,如需摊销,每月借记“管理费用”,贷记“预付账款”。
2024-09-20
你好,厂房租金支付的时候还未开发票,分录是 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票的时候 借:长期待摊费用, 应交税费—应交增值税(进项税额),   贷:预付账款 按月摊销的时候  借:管理/制造费用 贷:长期待费用
2021-03-24
你好,借长期待摊费用 贷预付账款 专票做进项税 摊销借制造费用 贷长期待摊费用
2024-10-19
借预付账款 借管理费用负数 借管理费用 进项 贷预付账款
2020-10-05
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