在的 具体的什么问题
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
郭老师您好!头像是你本人吗?那么年轻。公司销售出去的产品产生的修理费怎么做账务处理?
郭老师您好!头像是你本人吗?那么年轻。公司销售出去的产品产生的修理费怎么做账务处理?
是 照骗哈 如果没有对应的收入的话,你们是售后维修的,借销售费用,贷银行存款,应付职工薪酬等。
要有收入的话,对应的收入做主营业务成本或者其他业务成本。
之前卖给客户,后来坏了反修的
你好,返修的这一部分你还收他的钱吗?不收的话你就做销售费用。
收的怎么做账务处理?不收的又怎么做账务处理?
如果有收入的,借劳务成本,贷应付职工薪酬、银行存款等。 确认收入之后,借主营业务成本,贷劳务成本。 如果没有的话,就按照我上面的做,销售费用借销售费用贷银行存款、应付职工薪酬等。