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老师好,我们企业上一年有一笔费用是4800元,对方发票开具正确。但是我们做账的时候金额做成了4500元,少入了300元的费用。我们去年累计年利润是100万元。现在发现的这个错误请问应该怎么处理?

2024-05-22 20:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-22 20:17

借利润分配未分配利润贷银行存款300 汇算清缴 纳税调整明细表扣除项目,30栏填写税收金额300

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快账用户1745 追问 2024-05-23 15:06

不能直接在本年做调整凭证直接增加费用300吗?我的理解是这个费用金额较小,对公司没有产生重大影响,所以直接当期调整损益。这样可以吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 15:07

可以的,可以这么做的。

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借利润分配未分配利润贷银行存款300 汇算清缴 纳税调整明细表扣除项目,30栏填写税收金额300
2024-05-22
同学,这个赔付,对方需要我们开具发票吗?如果只是冲掉货款,那建议是重新开具99万的发票,作废之前的100万的发票。
2024-02-28
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
借利润分配未分配利润,贷其他应收款4800汇算清缴,纳税调减
2023-06-07
你好;  你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2023-06-07
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