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我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?

2023-06-07 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 11:08

你好;  你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   

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快账用户6603 追问 2023-06-07 11:08

不需要调整所得税费用吗?

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齐红老师 解答 2023-06-07 11:14

你好; 你影响了 在调整 ;  去看看21年调整了这笔后; 影响所得税了没有   

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你好;  你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2023-06-07
借利润分配未分配利润,贷其他应收款4800汇算清缴,纳税调减
2023-06-07
您好,在汇算清缴前没有取得发票需要将营业费用纳税调整减少。待下取得发票后,在该取得发票的年度汇算清缴纳税调整增加这笔费用。
2021-05-07
实际没有业务的,你不用做,放着就可以,到现在抵扣没有时间。
2022-12-07
同学,你好,这个可以的,明年发票到了,如果金额都没有问题,直接把这个发票放后面,如果金额 不一样,红冲今年的,再做一个新的。
2020-12-29
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