您好,没有问题可以这么做

老师好,加工业,分工人工资 借 生产成本 直接人工 贷 应付职工薪酬 问题 1摘要怎么写?2应付职工薪酬的二级科目是?
请问,暂估工资的分录可以是,借主要业务成本 贷应付职工薪酬工资吗
计提工人工资的分录,可以 借生产成本直接人工 贷应付职工薪酬吗
老师你好,我是银行走了20000元的人工费, 借:工程施工−工资 20000 贷:银行存款 20000 借:工程施工−工资 贷:应付职工薪酬 借:主营业务成本 贷:工程施工−工资 我该如何做账了
老师,请问一下我在22年暂估了成本302116,分录是借:主营业务成本302116,贷:应付职工薪酬302116,我在2023年报的这笔工资跟23年的当月的工资448773一起在5月份报的个税,我现在想要冲掉22年的暂估成本,我在23年是不是直接做借:应付职工薪酬302116,贷:库存现金302116就可以了?
那合同印花税按万分之三计算后,为何还有乘以2呢?
咨询一个问题,不是小微企业增值税附加税不减半征收的吗?还有合同印花税,万分之三,为何还有乘以2呢?
公司的毛利率怎么算,毛利率的成本包含什么
老师,研发费用法人工资全部做了研发费用怎么办,审计报告也做了
公司生产的产品有出口和内销,进项勾选分配这块怎么区分进行申请退税?
老师您好,可转债,转股的时候,是增发新股嘛?
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
这个7月购买固定资产,不得是8月开始计提折旧,到2018年年底不是计提5个月吗?题中算折旧为什么算半年呢
开票税额少于收到专票的税额 多出来的怎么处理?
资本公积增加的金额用2000来减去400,是问你来的呀
24年需在5月31日前冲,是吗
对,在汇算清缴之前就要冲销