您好,没有问题可以这么做

请问:计提员工工资的分录这样做对不?借:生产成本-直接人工,贷:应付职工薪酬-职工工资
老师,有个人计入生产成本-职工薪酬的人的工资少扣了 我是不是 按原来的分录负数冲回就行 借:生产成本-职工薪酬 -23 贷:应付职工薪酬 -23 借:应付职工薪酬 -23 贷:其他应付款 -23
我单位本月工资表中应付工资20000元,扣职工个人部分社保费2000元,实发工资18000元。请问老师按以下分录处理对吗? 计提工资时 借:管理(经营)费用20000 贷:应付职工薪酬20000 发放工资时 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款18000 其他应收款2000 代个人实际缴纳社保费时 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000
请问,暂估工资的分录可以是,借主要业务成本 贷应付职工薪酬工资吗
计提工人工资的分录,可以 借生产成本直接人工 贷应付职工薪酬吗
电子税务局里面的发票业务入账标识 仅仅是防止对方红冲发票吗
四五年前的发票还能红冲重新开吗,现在红冲了之前的纸质发票。现在需要退回吗
有家供应商三张发票所属期未交税导致我们公司需要进项税额转出。老师,需要采购做什么,然后我们财务应该怎么办。
老师,请问一下单位的会有需要取得专票抵税的嘛?
老师 什么是银证转账业务
老师小规模纳税人水务工程有限公司有发生5000多无票无清单。购买材料怎么走账?
分包是怎么抵总包预缴的2%税的?
老师 25年有所得税漏申报了 现在可以不25年的申报吗?
老师,公司临时工太多,这个月来,下个月不来,个税应该怎么申报,工资薪金的个税
银行贷款利息开的增值税专用发票可以抵扣进项税吗
24年需在5月31日前冲,是吗
对,在汇算清缴之前就要冲销