其他应付款是你单位不需要支付的,转进来的,不需要交个税的。

老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
我们2019年资产负债表未分配利润是1400多万,其他应付款是1600多万,请问如何做平这个利润?做到基本不亏损。
老师,现在转股,2季度资产负债表里面其他应付账款有5万,未分配利润是负数,那么这个其他应付账款需要缴税吗
你好,分配利润 借利润分配未分配利润,贷其他应付款,这样会影响利润分配的金额,月底资产负债表和利润表的关系就不成立了对吧
老师,年底了,结转利润分配。企业是亏损的。借本年利润贷利润分配-未分配利润 这个数在哪里找?是资产负债表上的利润分配未分配利润的期末数吗?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
其他应付款贷方有余额,如果想要吧其他应付款转平到未分配利润里,需不需要缴纳个税?
这个不需要交个税的。
不需要吗,那有的老师说需要!怎么回事,就是其他应付款有贷方余额10万是公司欠老板,然后公司没钱还,是亏损状态,想要吧其他应付款转到未分配利润里,需不需要缴纳个税?转进去未分配利润还是亏的
欠你老板的,你们不还给老板的钱,老板反而还需要交税,这是什么逻辑呀?按照哪一个交?
那分录,可以做,借,其他应付款,贷未分配利润吗,转平了其他应付款,利润分配还是负数,不需要缴纳20%的税吗
对的是的,你即使有利润,你交所得税就行,也不需要交个税
那直接其他应付款转到未分配利润,也不影响利润表吧
这昨天问的老师这样回答
好,他这个老师说错了,他不是分红
如果是股东借你单位的钱不还钱的话,才是按照20%交个税。
看一下它上面写的冲他之前的借款。
哦哦好的!那我直接借其他应付款,贷利润分配,还是亏损,也不用交个税或所得税是这样吧,
那老板社保还在企业缴纳,但是没有经营了,等于缴纳社保的钱是他私人卡转公户的,那社保还需要做账吗,私人卡转公户,如何写分录?
对的,是的,他在你单位有工资吗?
工资2024年申报2000的工资
你好,那就需要正常做账的,和单位正常职工一样。
为什么有的老师说吧其他应付款贷方转到营业外收入?我就搞不懂了
你好,不需要支付的不就转营业外收入。你当年转当年的不就是。
那老板私人转公户,借银行贷其他应付款,然后社保,就做管理费用,然后其他应付款转入营业外收入?这样也没有产生利润亏损,这样操作可以吗
可以的 可以这么做的
那以前年度的其他应付款期初数贷方直接转到未分配利润里,最终还是亏损,税都不需要缴纳吧
你对的是的,是这么做的,但是你需要纳税调增的,别忘了就行。