其他应付款是你单位不需要支付的,转进来的,不需要交个税的。
股东借款用未分配利润充抵,会体现在当月利润表上吗?资产负债表上怎么提现的呀? 借:利润分配——未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款 其他应付款—代扣个税
老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
老师,现在转股,2季度资产负债表里面其他应付账款有5万,未分配利润是负数,那么这个其他应付账款需要缴税吗
你好,分配利润 借利润分配未分配利润,贷其他应付款,这样会影响利润分配的金额,月底资产负债表和利润表的关系就不成立了对吧
老师,年底了,结转利润分配。企业是亏损的。借本年利润贷利润分配-未分配利润 这个数在哪里找?是资产负债表上的利润分配未分配利润的期末数吗?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
其他应付款贷方有余额,如果想要吧其他应付款转平到未分配利润里,需不需要缴纳个税?
这个不需要交个税的。
不需要吗,那有的老师说需要!怎么回事,就是其他应付款有贷方余额10万是公司欠老板,然后公司没钱还,是亏损状态,想要吧其他应付款转到未分配利润里,需不需要缴纳个税?转进去未分配利润还是亏的
欠你老板的,你们不还给老板的钱,老板反而还需要交税,这是什么逻辑呀?按照哪一个交?
那分录,可以做,借,其他应付款,贷未分配利润吗,转平了其他应付款,利润分配还是负数,不需要缴纳20%的税吗
对的是的,你即使有利润,你交所得税就行,也不需要交个税
那直接其他应付款转到未分配利润,也不影响利润表吧
这昨天问的老师这样回答
好,他这个老师说错了,他不是分红
如果是股东借你单位的钱不还钱的话,才是按照20%交个税。
看一下它上面写的冲他之前的借款。
哦哦好的!那我直接借其他应付款,贷利润分配,还是亏损,也不用交个税或所得税是这样吧,
那老板社保还在企业缴纳,但是没有经营了,等于缴纳社保的钱是他私人卡转公户的,那社保还需要做账吗,私人卡转公户,如何写分录?
对的,是的,他在你单位有工资吗?
工资2024年申报2000的工资
你好,那就需要正常做账的,和单位正常职工一样。
为什么有的老师说吧其他应付款贷方转到营业外收入?我就搞不懂了
你好,不需要支付的不就转营业外收入。你当年转当年的不就是。
那老板私人转公户,借银行贷其他应付款,然后社保,就做管理费用,然后其他应付款转入营业外收入?这样也没有产生利润亏损,这样操作可以吗
可以的 可以这么做的
那以前年度的其他应付款期初数贷方直接转到未分配利润里,最终还是亏损,税都不需要缴纳吧
你对的是的,是这么做的,但是你需要纳税调增的,别忘了就行。