你好 你是想给他调表吧,这个其他应付款和未分配利润都是在资产负债表的右侧,你要调整左侧的资产的。你资产有什么?

老师好,我们去年多暂估成本了,今年冲回了,借:应付账款-其他 贷:利润分配-未分配利润,这样是不是得改资产负债表应付账款和未分配利润年初数呢,本年的资产负债表未分配利润年末-年初与利润表净利润数据相等吗,影响他俩勾稽关系吗
我们2019年资产负债表未分配利润是1400多万,其他应付款是1600多万,请问如何做平这个利润?做到基本不亏损。
老师,我们启用系统之前手工做资产负债表,关注其它因素,差额算在未分配利润里,这个月资产负债表左侧存货减少了400多万,导致未分配利润减少了400多万,这就代表这个月亏损400多万,可是,实际不亏损,这个怎么去和老板解释呢,怎么处理呢老师
公司去年做了利润9万多,交了2300多的企业所得税,现在9月公司做亏损了4000多,资产负债表未分配利润是正数9万多,这个是不是去年的那个利润金额?我现在需要转股,要是这个未分配利润是正数是不是需要交个税?
请问老师23年净利润16万,结转到贷方利润分配-未分配利润里,之前三年连续亏损,资产负债表期末未分配利润里面补亏后还有三万多,如果要提取法定盈余公积是不是按三万多的10%来提?是直接做分录吗
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
应收账款,其他应收款,固定资产,货币资金,长期待摊费用
我说错了,未分配利润是负1400多万
那么你直接调整 借:其他应付款 贷:未分配利润
我做完凭证要记账时提示这个是什么意思?无法记账
你是用哪一个软件的?
用友T3,怎么弄啊?
哦,这个软件是有限制的,你这个要让软件销售商帮你弄的
你到底专不专业,我一个设置就搞定的事
那说明你的软件能力是很厉害的