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老师,请问月底了在产品怎么做分录?要结转成本吗?肖老师讲的这个工业账,月底的在产品下个月成为月初产品成本,这个数字是怎么在软件中体现出来的?就是说是做什么分录

2024-05-23 08:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-23 08:54

在产品借生产成本 贷原材料制造费用,应付职工薪酬 挂着生产成本就可以的,不需要结转成本,你销售出去才能结转成本,得有对应的收入。

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齐红老师 解答 2024-05-23 08:55

生产成本借方余额就是。

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在产品借生产成本 贷原材料制造费用,应付职工薪酬 挂着生产成本就可以的,不需要结转成本,你销售出去才能结转成本,得有对应的收入。
2024-05-23
对的,是的,就是这么做的,不管是在产品还是产成品,它都有直接材料加直接人工。剩下的就是分摊制造费用,下一个月比如你在产品a产品你有用到材料的话,再继续领用材料,再增加这个材料,然后再分摊制造费用,月末完工了之后再转库存商品。
2024-03-18
要的,根据每个明细科目结转处理。 可以按工时分配 借,生产成本  各明细  贷,制造费用
2022-07-09
您好,是的,就是本月完工产品的总金额 入库金额的单价是这个总金额除本月完工产品的数量
2024-11-17
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