把发票附在暂估的成本凭证后边
老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回
老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师你好,我们是建筑行业,23年暂估的成本24年收到结算单,暂估和结算单数一致,我收到结算及发票如何处理
那抵扣可是今年
去年是含税暂估还是不含税?