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老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回

2021-03-16 17:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-16 18:10

您好,每次根据发票金额,借:工程施工–预提成本 (红字),贷:应付账款–暂估(红字),

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齐红老师 解答 2021-03-16 18:10

您好,再根据发票金额,借:工程施工–预提成本 ,贷:应付账款–

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快账用户3712 追问 2021-03-16 18:30

发票有人工费有材料费等,二级科目用预提成本就不能体现具体业务了吧

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齐红老师 解答 2021-03-16 18:36

您好,要体现相关业务,不是预提。最后预提都清零

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快账用户3712 追问 2021-03-16 19:12

我有些糊涂,老师您看下,这样做会有预提的余额应该怎么清零

我有些糊涂,老师您看下,这样做会有预提的余额应该怎么清零
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快账用户3712 追问 2021-03-16 19:13

再做一笔分录的话预提在贷方,借方应该是工程施工的人工费或者材料费吗

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齐红老师 解答 2021-03-16 19:15

您好,您还有分录,借工程结标-100贷工程施工~预提-100。借工程结标100贷工程施工~材料/人工50+50

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