您好 请问您2023年暂估的时候分录怎么写的
老师,比如:建筑企业去年暂估了100万的成本,借:工程施工–预提成本 100,贷:应付账款–暂估100,结转收入时把预提成本结转到工程结算然后结转成本 ,发票在1、2、3月分几次收到,应该怎样冲回
老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗
老师好,21年购买货物暂估入库,也结转成本了,22年3月份发票收到,暂估价与发票不一致,少了95元,我做21年汇算清缴把少记成本95元在30其他行调减95元,22年做账冲减暂估成本,按发票价格入库,结转成本,等23年做22年汇算清缴时再调增95元,这样做对吗?
老师,您好!我们是小规模建筑公司,之前的会计去年暂估了60万的成本,借:主营业务成本贷:应付账款-暂估,然后我冲了40万,还有20万没冲!今年收到汇算清缴之前,收到成本发票怎么账务处理?
老师你好,我们是建筑行业,23年暂估的成本24年收到结算单,暂估和结算单数一致,我收到结算及发票如何处理
个税汇算清缴全年一次性奖金,怎么交剩税
老师你好,请问一下,老板持有3-4个公司,但是法人都不是他,是用他的家人注册的公司,他在各个公司账户上都走往来款,这样会对老板有风险吗?
公司有退休的5个人,个税我要给做离职吗
老师为什么这样写分录
你好,跟一个酒店合作,给他转了一笔钱包断了房间,那现在消费者要酒店开票,这个票需要我来开还是酒店开?
业务比较复杂,有财务报表,有金蝶系统,银行流水跟金蝶财务系统的金额都核对不上,财务报表今年的也对不上,对应的有汽修服务公司52笔银行流水,文化传媒公司152笔,对应有母公司的往来款,哪边缺钱就转到哪里,还有电商服务公司,还有生产线原材料泡沫箱等一次性碗等用品,包括低价采购一些货去卖,还有物流供应链公司方面的业务,包括发放工资等一些明细,还有长沙仓库,邵阳那边也有仓库和门店,该从哪方面下手
老师,你会编现金流量表吗,你是用直接法编还是间接法编?从前有记账软件自动生成。我根本没研究过这个表
请教下,拼柜出口 各自报关 出口退税需要对方报关单吗?
老师,长期股权投资减值准备在所得税汇算清缴时填在哪个表里的哪一项,然后在纳税调增表调增,我知道在哪张表里调增,但我不知道在哪张表里填减值准备的数。
老师,我想买财务软件,但是又怕被骗,怎么区别是不是正版的?