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老师请教个问题 我们签了一个合同 合同金额是96000签的时候不含税签的,对方要求我们承担税费我们这边开了价税合计108480的专票 税费12480 这笔税款 我作为现金折扣核算到财务费用还是销售折扣作为销售费用 还是有其他办法

2024-05-23 13:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 13:24

财务费用 还可以做坏账的

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快账用户9479 追问 2024-05-23 13:25

老师坏账怎么写分录

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:27

借营业外支出贷应收账款、小企业亏准则做账的。

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:27

小企业会计准则做账的。

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快账用户9479 追问 2024-05-23 13:28

好的,谢谢你

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:28

不用客气,工作愉快。

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财务费用 还可以做坏账的
2024-05-23
您好,可以,企业具备建筑服务资质且合同表述合规,可签9%工程合同,企业无建筑资质或超经营范围,强行按9%开票可能被认定为虚开发票 根据财税〔2016〕36号文,电梯销售(13%)和安装(3%或9%)属于混合销售。若企业以“建筑服务”为主业(营业执照范围需包含),可按建筑服务9%开票;否则需按货物销售13%开票。
2025-03-31
你好    你们有合同明细的  分别明细都列了金额的。  你需要分别来开票的 。 比如  产品按你产品规格型号开 。物流费 按运输服务*运费来开票 ;  设计费 按设计服务*设计费来开票 。  快递费按物流辅助服务*快递费 
2020-11-03
您好 请问您销售货物的时候运输是您单位提供还是对方提供
2021-06-18
可将对公付的 5 万及这笔款项计入费用,若汇算时无合规发票需调增。但让对方安排进项发票风险大,可能涉及虚开;要确认发票合规性,谨慎处理这种资金走账和发票操作方式
2025-05-09
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