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购入红色绸布1000匹,预计价款为101 000元,另支付运费1 000元,进项税额90元,运费专票已收到。货款发票未到,货款未付,材料已验收入库。老师请问这个分录应该要怎么做啊?

2024-05-23 13:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-23 13:55

借原材料,101000÷1.13+1000 应交税费,应交增值税进项90 贷,应付账款。

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快账用户7231 追问 2024-05-23 13:57

老师,原材料入库了,但是发票没有收到。月底的时候了。发票次月才能给我们

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齐红老师 解答 2024-05-23 13:57

哦,先暂估入库就是啊。

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快账用户7231 追问 2024-05-23 13:58

那老师我们暂估的原材料金额应该写多少?101000➕1000吗?

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齐红老师 解答 2024-05-23 14:00

按照不含增值税的金额来

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借原材料,101000÷1.13+1000 应交税费,应交增值税进项90 贷,应付账款。
2024-05-23
你好,分录如下 借:银行存款900000 贷:实收资本600000 资本公积300000 借:银行存款80000 贷:主营业务收入80000/1.13 应交税费-应交增值税(销项税额)80000/1.13*0.13 借:原材料5000 应交税费-应交增值税(销项税额)5000*0.13 贷:银行存款5000*1.13 借:在途物资23000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 贷:应付账款22600 银行存款3000
2022-05-21
您好 借:预付账款 50000 贷:银行存款 50000 借:原材料 7910000/1.13%2B1000=7001000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 7910000/1.13*0.13=910000 贷:预付账款 50000 贷:银行存款 7910000%2B1000-50000=7861000
2022-06-13
分摊运输费 A材料应分摊=1000*300/(300%2B700)=300 B材料应分摊=1000*700/(300%2B700)=700 A材料成本=100,000%2B300=100 300 B材料成本=100 000%2B700=100 700 材料还没到 借 在途物资--A   100 300     在途物资--B   100 700      应交税费-应交增值税进项 26090 贷 应付账款 226 000      银行存款 1090 4月22日付款,材料入库 借  原材l料--A  100 300      原材l料--B  100 700 贷 在途物资--A   100 300     在途物资--B   100 700 折扣=22600*1%=226 借 应付账款 226 000    贷 银行存款   225774         财务费用 226
2023-06-23
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