
老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
老师您好, 我有两个问题,问题①是:请问车辆车船税是不是只有保险公司代扣代缴和让会计在电子税务局直接申报缴纳这两种方式是吗?问题②是:在电子税务局申报缴纳车船税时,那个税源显示出来的车辆列表,是不是都表示这些车是尚未通过电子税务局申报缴纳车船税亦或者是保险公司尚未代扣代缴车船税的车辆?
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师您好,请问,我现在要为一个分公司办理注销,目前工商局那边已完成注销手续,但是税务这边,电子税务局网上这个户还能登陆,在“基本税务信息-纳税人状态”中显示的是”清算“,不知道还需要下一步办理什么税务注销手续。之前已经在电子税务局办理过”清税注销税(费)申报及缴纳套餐“。蟹蟹老师
餐饮业的抽烟机机清洗费计入哪个会计的二级明细
老师,之前发工资没有计提的个税,现在扣了怎么处理呢?
老师,如果公司租个人车辆个人一直不开发票的话,他那是少交税了,但是公司这只能汇算清缴调增这笔费用是吗
请问老师:1、跨区预交的企业所得税,在当地申报时怎么扣除异地预交的企业所得税?2 、已经全额在当地预交了企业所得税后,没有异地预交,这个怎么弥补?
公司借员工的款项计入其他应收款还是其他应付款
老师好:请问我单位1-3月工资都是一样的数,我的科目走错了,我要调一下,我调1-3月的数行吗?还是一个月一个月的调,并且标明那月那月几号的凭证?
个体户报经营所得,这个月报,怎么操作,享受50%,的优惠,
老师,请问往来款无法收回,入营业外支出的,是不是无法税前扣除的
足球培训行业,小规模公司,应文旅局要求开的监管账户,学员的学费进监管账户,文旅局要求企业每个月有4笔流水,家长从校外培训家长客户端购买课程,钱入了公司监管账户,后面提监管资金到基本户需要经文旅局那边审批,目前公司刚起步,没有学员,每个月只能找4个人去校外培训家长客户端帮忙下单,钱是公司股东即法人转给购买人的,后面监管资金提到基本户了,请问应该如何做账形成资金闭环。
朴老师,我公司是集团的电商公司,有很多个店,每个店都是不同的主体,有5个云仓,所有的店这5个云仓都会发货,没有规定某个云仓固定给某个店发货。云仓的货是集团的工厂发的,发到云仓后,每个店的云仓都没有做入库。现在的会计处理是每个店卖出了多少先统计出来,会计上做暂估入库、记成本,季末再将卖出的货物找工厂开成本发票。这样的话,2月工厂给A公司开的发票,4月买家退回来了,那现在退回来的是不是要工厂开红冲发票给A公司?