车辆住宿具体是什么业务?车辆停放吗

我公司租用甲公司的场地用于员工培训,甲公司的经营范围有:教育咨询服务和会议及展览服务等,那么甲公司在开票时可以直接开会议服务费吗?另外我公司专门指定甲公司要聘请几位老师对员工进行培训和监考,那么甲公司针对培训和监考可以开具什么发票?还是会议服务吗?
老师,我们是属于物业公司,领导想把原先的开其他现代服务—会场费的发票开成企业管理服务—物业费,请问这样可以吗?有风险吗?
请问一下老师,我们是一般纳税人,我们跟法院合作法拍物品的司法拍卖服务,跟上一家交接,有一辆法拍车辆,停的停车场租赁是上一家公司租赁的场地,但是现在我们接收了从这个月开始停车费需要我们承担,我们需要支付给上一家公司停车费,请问一下这个发票我可以让对方凯专票,之后抵扣销项税吗
就是会议结束后去即将施工的场地查看, 我们提供相关住宿,车俩,餐服务 可以开下面费用: *其他服务*现场踏勘 费吗?
老师你好,我们是(会展服务公司),请问会议结束以后我们到现场提供车辆住宿等车辆服务,需要开的是什么费用的发票?,可以开(会展服务—现场踏踏勘)吗?或(其他服务—现场踏勘)
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
主要就是接送
你好,接送的话属于交通运算服务,税率9%,会展服务是6%,不过你这也可以开会展服务的
老师,请问,如果要赋码为(其他服务)的话,他的税收编码是多少呢?
你搜 现代服务下 的其他现代服务
其他现代服务的编码 30499
那好的,谢谢老师
不客气的哈,有问题再提问